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3、某企業(yè)2021年度利潤(rùn)總額為500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為450萬(wàn)元遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為45萬(wàn)元,年末數(shù)為58萬(wàn)元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為18萬(wàn)元,年末數(shù)為10萬(wàn)元;所得稅稅率為25%。

2022-06-16 10:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-16 10:29

您好,需要計(jì)算什么

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您好,需要計(jì)算什么
2022-06-16
您好,需要計(jì)算什么
2022-06-16
你好! 借所得稅費(fèi)用112.5+8+13=133.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅450*25%=112.5 遞延所得稅資產(chǎn)18-10=8 遞延所得稅負(fù)債58-45=13
2022-06-16
借:所得稅費(fèi)用,112.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅112.5 借:所得稅費(fèi)用,13,貸:遞延所得稅負(fù)債 13 借:所得稅費(fèi)用,8,貸:遞延所得稅資產(chǎn) 8
2022-06-16
(500-10/25%-5/25%)*25%=110 您好,應(yīng)交所得稅是110萬(wàn)
2021-05-04
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