你好 可以的,但是是屬于更正申報的
老師,你好。請問,我7月份開了個體戶的廣告公司,且開了增值稅普通發(fā)票,8月份這次報稅,我登錄電子稅務局按期申報稅,竟然沒有得報,我想問為什么個稅都不用報呀?謝謝
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
老師你好,因為五月份請假,四月份的個稅我沒有報,昨天剛登入電子稅務局看到了逾期的通知,現(xiàn)在還能從網(wǎng)上再申請4月的嗎
老師您好,請教一個問題,我在申報期申報了12月份的個人所得稅,顯示成功了的,后來申報期結(jié)束我查詢的時候發(fā)現(xiàn)看到不12月的申報表,打電話問稅務局結(jié)果說可能由于系統(tǒng)和網(wǎng)絡原因沒有申報上,說不管啥原因只能到專管員那里去弄整改責領書然后補報。我想請問的是我能不能在2023年2月申報1月個稅的申報期補報2022年12月的?還是必須去找專管員?我在網(wǎng)上看到個稅系統(tǒng)可以在申報期補報其他月份的,也不知道是不是真的,麻煩解惑,謝謝。
老師你好,現(xiàn)在這數(shù)電票我們這個月4月剛開完發(fā)票也取得了進項這個月初要報稅,到底是銷項和進項都在云開票上確認呢,還是在電子稅務局,電子稅務局只有進項沒有看到銷項啊 我開的數(shù)電發(fā)票是在愛心諾上開的,沒有在電子稅務局開,所以點著增值稅,申報的時候并沒有進銷項
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
更正申報有什么影響嗎?或者需要繳納滯納金之類的嗎
更正申報是指?
就是改你4月份的報表啊,有滯納金的啊