你好,也就是你們單位確認收入的時候給人家少開了發(fā)票,是這個意思嗎?以后還開嗎?
我們是訂購的車,后面因質(zhì)量問題退了款的,當時應(yīng)該是對方公司開具了專票的,我們這邊只有支付一筆預(yù)付款和收到退回預(yù)付款,可是對方公司當月直接紅沖了專票,導(dǎo)致目前我們專票滯留,老師,改怎么處理,我們沒有收到專票
您好老師,航天稅盤維護費,入賬 借:管理費用 貸:銀行存款 1、請問全額抵減怎么寫分錄?2、當期有幾筆主營業(yè)務(wù)收入(沒有給客戶開銷項發(fā)票)貨款已收到,本來準備掛無票收入交銷項稅,但當期沒有收到進項發(fā)票,請問該筆業(yè)務(wù)如何入賬,入:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 下月收到進項發(fā)票在沖預(yù)收掛收入可否?
老師,我們是被掛靠公司簽了100萬的工程,2020年11月開一張40萬的發(fā)票,當時我賬務(wù)處理,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款,沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,2021年一月開票60萬,借預(yù)收賬款60萬,貸主營業(yè)務(wù)收入60萬,去年40萬應(yīng)該怎樣出分錄,不考慮稅金
老師,您好。教育培訓(xùn)行業(yè),收到培訓(xùn)費后還未上課,發(fā)票已開。怎么做分錄。我的理解是先掛在預(yù)收賬款下面,月底確認上了多少課,再確認收入,沖掉預(yù)收。不知道這樣處理對不對?謝謝
老師,公司當月收到貨款掛預(yù)收,當月開的票掛應(yīng)收,月底預(yù)收與應(yīng)收對沖,沖完后賬上還有2千萬的預(yù)收,后期可能越積越多!該怎么處理好?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
是,以后會開,但累計太多了,有的也可能不開了!該怎么處理好
這樣是不是風(fēng)險很大?
如果掛的金額大,時間長的話,有風(fēng)險,稅務(wù)局會要求你們正常交稅的。
多少算大呢?多長時間算長呢?
一直這樣的話,這家企業(yè)能不能做呢?
一年以上 20萬以上 具體的還得看你平時的業(yè)務(wù)
一年近億的營收,掛帳1千萬左右
不算小金額的 100萬就不少了