你好? ?那你們勾選認證過這個進項稅嗎??
我們是訂購的車,后面因質(zhì)量問題退了款的,當時應該是對方公司開具了專票的,我們這邊只有支付一筆預付款和收到退回預付款,可是對方公司當月直接紅沖了專票,導致目前我們專票滯留,老師,改怎么處理,我們沒有收到專票
就是我想問一下,我們八月份付了一筆律師費這筆律師費呢,有可能兩三個月以后還要退回來,所以對方就沒給我們開票,然后呢我們這邊兒呢也是放在其他應付款里邊兒了,會計是這么做的,然后呢,這個月對方確定不退回來了,然后給我們開了專票,這個我收到專票以后我應該怎么做分錄呢?
老師:您好!我們是一家園林景觀設計公司,19年有一個設計項目我們已經(jīng)開具的一張預付款發(fā)票(專票)給甲方,并也收到了第一筆設計預付款,這個月這個項目的甲方要求這個設計合同更換成另一個公司和我們重簽合同,19年開具的專票到現(xiàn)在已經(jīng)有兩年了,還可以沖紅嗎?如果當時開具的發(fā)票可以沖紅,,當時支付給我們的預付款也必須打回去給甲方嗎?
老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發(fā)票,我在當月全入成本了,后期我們?nèi)藛T減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發(fā)票,后期我們增人先打款后開發(fā)票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預付賬款里,現(xiàn)在和保險公司業(yè)務終止了,預付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
對方公司在2019年時開了全額發(fā)票,當時我們只支付了合同應付款部分的錢,剩余的款項一直沒有付,現(xiàn)在因項目暫停,尾款一直沒付,對方要求發(fā)票退回。發(fā)票當時已抵扣,現(xiàn)在應該怎么處理?部分金額又應如何紅字沖紅?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
至今仍未勾選認證,所以滯留在發(fā)票查詢平臺上
你好? ? ? 那你把發(fā)票退給銷售方 。 銷售方開紅字發(fā)票給你? 你做紅沖處理? 就行了。? ?他們自己處理 紅沖后 就不會形成滯留票的?
老師,我們沒有收到發(fā)票,也未賬務處理,具體怎么做,能不能詳細一點
你好? 1.? ? ? 如果車輛也沒有收到? ? ;發(fā)票也沒有收到。 只是預付了款 。 你只要做:借預付賬款貸銀行存款? ?科目? 2.? ? 銷售方開了發(fā)票? ?銷售方他們自己會開紅字信息表開紅字發(fā)票來紅沖。? 你不需要做賬務處理即可。? ? 3.? ? ?實際你們這個車輛是不買了 會把你的預付款退給你們。 是嗎 ?? ??
對,我們也是你說的預付款的分錄,可問題來了,專票滯留了,對方當月不是作廢而是直接紅沖的
按照目前的情況,針對我們公司該怎么處理
你好? 滯留票了? 銷售已經(jīng)紅沖了 。? ? 紅沖后你就不管它就行了。? 這個不在影響你的 。 你到時收到退款只需要做 :借銀行存款貸預付賬款即可? ? ? ?不需要做其他處理? ? ? ?
發(fā)票就這樣一直滯留嗎
?你好? 發(fā)票對應銷售方已經(jīng)紅沖了 。? ?勾選平臺會顯示紅沖的 狀態(tài)的。? ??
老師,勾選平臺顯示紅沖是怎樣顯示的,與正常發(fā)票有何不同
你好? 到時他們紅沖之后? 上傳 后你們可以去查詢這個發(fā)票 會顯示紅沖的 。? ? ?你不用管這個了。? 他們銷售方自己會紅沖。 不紅沖他們會多繳納稅費的。? ??
老師,我查了紅沖這張票,可增值稅查詢平臺顯示查無此票,難道紅沖的專票查不到嗎
你好問下銷售方那邊紅沖過了沒有 。一般紅沖了? ?上傳了 數(shù)據(jù)后? 增值稅平臺就可以查詢 這個發(fā)票狀態(tài)了。? ? ??
這是對方傳給我的紅沖發(fā)票,你看下哪里不對
你好都已經(jīng)開過了紅字發(fā)票了。? 你不是都沒有認證的話 也沒有做分錄的。 你可以不用要紅字發(fā)票的? ? ??
老師,可是我專票滯留需要處理呀
你好? 專票 對方都已經(jīng)紅沖了。 你也沒有認證 。滯留票 對方紅沖了? ?你就別管了。? 這個就不會形成滯留票的。? ? ??
是2019年的,對方當月就紅沖了的,我現(xiàn)在查還在平臺上啊
紅沖過了。 你就不用管他了。 因為已經(jīng)紅沖了。? 也不需要你認證了。? ?所以不存在滯留票了。? ? ? ??