1,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 2,有收入了就要確認(rèn)收入交增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒到的話,暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問下老師,我手里這個(gè)公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對(duì)方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對(duì)方說之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請(qǐng)問下這個(gè)月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請(qǐng)問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請(qǐng)問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請(qǐng)問銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請(qǐng)問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請(qǐng)問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請(qǐng)問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
一共就6000元左右下月掛收入不行嗎? 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本金額布確定下月需要紅沖嗎
您好,因?yàn)闀?huì)計(jì)上要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來入賬的,如果你們確實(shí)銷售出去了在當(dāng)期,那當(dāng)期就是要確認(rèn)收入和成本的 下月紅沖暫估再按發(fā)票金額入賬
老師 ,在財(cái)務(wù)系統(tǒng)紅沖憑證分錄怎么寫呀?下月紅沖之后在把這筆收入重新結(jié)轉(zhuǎn)成本錄一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?
您好,紅沖憑證每個(gè)財(cái)務(wù)軟件做法不同,建議咨詢供應(yīng)商工程師 是的
好的 是沖了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本吧?
您好,是的,沖銷暫估庫存,再重新確認(rèn)一遍庫存,再結(jié)轉(zhuǎn)成本