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您好老師,航天稅盤維護(hù)費(fèi),入賬 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 1、請(qǐng)問全額抵減怎么寫分錄?2、當(dāng)期有幾筆主營業(yè)務(wù)收入(沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票)貨款已收到,本來準(zhǔn)備掛無票收入交銷項(xiàng)稅,但當(dāng)期沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問該筆業(yè)務(wù)如何入賬,入:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 下月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在沖預(yù)收掛收入可否?

2021-01-05 22:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-05 22:32

1,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 2,有收入了就要確認(rèn)收入交增值稅 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒到的話,暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶5125 追問 2021-01-05 22:36

一共就6000元左右下月掛收入不行嗎? 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本金額布確定下月需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 22:44

您好,因?yàn)闀?huì)計(jì)上要按權(quán)責(zé)發(fā)生制來入賬的,如果你們確實(shí)銷售出去了在當(dāng)期,那當(dāng)期就是要確認(rèn)收入和成本的 下月紅沖暫估再按發(fā)票金額入賬

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快賬用戶5125 追問 2021-01-06 09:35

老師 ,在財(cái)務(wù)系統(tǒng)紅沖憑證分錄怎么寫呀?下月紅沖之后在把這筆收入重新結(jié)轉(zhuǎn)成本錄一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:39

您好,紅沖憑證每個(gè)財(cái)務(wù)軟件做法不同,建議咨詢供應(yīng)商工程師 是的

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快賬用戶5125 追問 2021-01-06 09:40

好的 是沖了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本吧?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 09:44

您好,是的,沖銷暫估庫存,再重新確認(rèn)一遍庫存,再結(jié)轉(zhuǎn)成本

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