你好同學,這樣是可以的,可以這樣沖減的。
老師,銀行預付材料款,因為賬號錯誤退回,重新再付款,我分錄這樣做可以嗎,預付時借:預付賬款5000貸:銀行存款,退回時借:預付賬款紅字;貸:銀行存款紅字,還是要借銀行存款,貸預付賬款呢?
老師,我想問一下,我們買的設備先付首款再付尾款,付首款時借:預付賬款 貸:銀行存款 付尾款時借:固定資產(chǎn) 貸 :預付賬款(首款) 銀行存款(尾款) 這樣合適嗎?
7月收到政府補的差額,做賬時借:銀行存款5,貸:其他應付款-暫收款5 10月預付定金,借:預付賬款15,貸:銀行存款15 11月付尾款15,該怎么把其他應付款差額做進去?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預付款 借:銀行存款 貸:預付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應收賬款 確認主營業(yè)務收入 借:預付賬款 應收賬款 貸:主營業(yè)務成本 這樣可以嗎?
預付款的尾款可以用借,應付賬款貸,預付賬款,銀行存款做嗎
我們廠房里面購買設備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負債表中,應收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應該怎么沖減調(diào)整,分錄應該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復數(shù)銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少