你好,可以一樣的分錄用紅字
老師,銀行預(yù)付材料款,因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)誤退回,重新再付款,我分錄這樣做可以嗎,預(yù)付時(shí)借:預(yù)付賬款5000貸:銀行存款,退回時(shí)借:預(yù)付賬款紅字;貸:銀行存款紅字,還是要借銀行存款,貸預(yù)付賬款呢?
一筆預(yù)付款500元,第一次付,會(huì)計(jì)分錄為: 借:預(yù)付賬款500 貸:銀行存款 500 后面銀行退回來(lái) ,又重付一次,做賬為: 借:銀行存款 500 貸:銀行存款500 后面銀行又退回來(lái)了,就不付了。該如何做賬 借:銀行存款 500 貸方該如何操作?
老師好,購(gòu)買辦公用品的時(shí)候 : 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 對(duì)方賬號(hào)有誤,款項(xiàng)退回時(shí),預(yù)付賬款是做到貸方還是借方負(fù)數(shù)?
購(gòu)買材料,款項(xiàng)通過(guò)銀行支付,材料入庫(kù),發(fā)票未收到??梢越瑁侯A(yù)付賬款,貸:銀行存款,下月初紅字沖回,這樣可以?
老師,問(wèn)一下,預(yù)付賬款這個(gè)科目,調(diào)賬時(shí),可以用借方紅字嗎? 比如,我前期,有個(gè)業(yè)務(wù),我再充值時(shí),借方:預(yù)付賬款 貸方:銀行存款,再退回錢時(shí),我可以向如下這么寫嗎?借方:銀行存款 借方:預(yù)付賬款(紅字)
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
謝謝老師
是二種方法都可以嗎?想問(wèn)哪一種比較合適一點(diǎn)
工作中一般用紅字