你好,季度45萬就不需要交稅的 你看下你超過了嗎 超過了的話,按照百分之一來交。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務(wù),在項目地預(yù)繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務(wù)*工程服務(wù)或建筑服務(wù)費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務(wù)外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務(wù)”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預(yù)繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預(yù)繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預(yù)繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預(yù)繳嗎?當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)會不會以她還沒交稅不認(rèn)我這個差額分包?
小規(guī)模建筑勞務(wù),公司地點在天津,施工地在山東濱州,去年7到9月份,開具了3%的普通發(fā)票,發(fā)票是按3在山東預(yù)繳的?,F(xiàn)在能否適用小規(guī)模增值稅3減按1,進行退稅
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬,現(xiàn)在做增值稅申報的時候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
請教個問題:我們公司是9月份從小規(guī)模升級為一般納稅人的,在7月份的時候外省有個施工項目當(dāng)時開的是小規(guī)模納稅人3%的發(fā)票,到10月份的時候項目工地上送回來一些增值稅專用發(fā)票,10月份作賬的時候能按收到的專用發(fā)票里的稅額作應(yīng)交稅費——增值稅——進項稅額的借方嗎?另外還有一些飛機票、火車票能按9%記入進項稅額抵扣嗎?
老師,你好。 我22年3月份為小規(guī)模納稅人開具了140萬3%工程專票,4月升為一般納稅人9%, 23年甲方要求把這140萬3%的發(fā)票作廢,重新按9個點開具。 我現(xiàn)在只能去更改22年增值稅報表做退稅處理,原本預(yù)交的繳納企業(yè)所得也只能做退稅處理。 今年退稅風(fēng)險是不是很大
老師,我們公司的老領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬,要補交匯算清繳個稅。他還能填專項附加扣除贍養(yǎng)老人項目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費是取銷售費用與管理費用,制造費用--業(yè)務(wù)招待費之后,是吧
老師您好,請問員工出差參加工會活動,火車票進項稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報》關(guān)聯(lián)公司的電費轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個對應(yīng)欄
老師那個表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動出來了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動仲裁?
請問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務(wù)賬 是更具流水來寫分錄 最后找對應(yīng)發(fā)票嗎?
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已經(jīng)超過了,稅費都已經(jīng)按照3%在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了,政策是3減按1征收,現(xiàn)在這種情況可以申請退稅嗎?
可以的,可以申請退回來的。
這個退稅的話需要去哪里退稅,?是稅款的預(yù)繳地嗎?
這個需要你問下項目所在地那邊