同學(xué)你好 你當(dāng)?shù)赜袃?yōu)惠嗎
老師你好,我是一個小規(guī)模納稅人,季度申報增值稅,在6月誤開了發(fā)票3萬元,當(dāng)時沒有作廢,就在7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票3萬元,8月份沒有開票,9月份開正常發(fā)票3元1千元。請問現(xiàn)在申報的數(shù)據(jù)應(yīng)該是多少?
老師你好 建筑勞務(wù)公司,原來是小規(guī)模納稅人,8月份開票就超過500萬了,在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬,現(xiàn)在做增值稅申報的時候,發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%,只扣了1%。我想問一下這是為什么?
請問:我們公司9月份以前是小規(guī)模納稅人,在7月份的時候開出含稅總額為128萬3%的增值稅專用電子發(fā)票,9月升級為一般納稅人,10月季度報稅的時候按3%的稅額繳納了增值稅,請問:這個享受小規(guī)模納稅人全免的優(yōu)惠的政策嗎?
你好,我是小規(guī)模公司,去年開票金額超過了500萬,2月份稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)為一般納稅人,1月份在不知情的情況下開了稅率是1%的增值稅普通發(fā)票,那么1月份開的發(fā)票要怎么報稅呢
老師你好,就是我們在7月份的時候開了一張發(fā)票,當(dāng)時我們是小規(guī)模納稅人,在7月底的時候變?yōu)榱艘话慵{稅人,然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發(fā)票,請問下現(xiàn)在怎么申報增值稅