同學(xué)你好 這個(gè)可能稅局會問你為啥
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N的。 然而這個(gè)季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
你好,我們公司是做公路工程的,今年簽訂一份材料購銷合同,以這份材料購銷從銀行貸款出來,到時(shí)銀行貸下來的款直接打到對方賬戶,到時(shí)通過其他方式轉(zhuǎn)到我們公司賬上,如果簽訂了合同后面不開票,我們公司只做往來款,能否可以了?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這份合同純粹就會為了貸款而簽訂的
建筑施工合同中,人工費(fèi)一欄填寫金額為項(xiàng)目總造價(jià)25%,且人工費(fèi)直接打入工資專戶。請問老師這個(gè)項(xiàng)目,人工費(fèi)是不是不能超過25%了,如果超過25%有勞務(wù)公司開具的發(fā)票,可以做成本嗎
請教,項(xiàng)目合同開票,如果按采購合同上下浮動超過30%,這是不是超過公允價(jià)值了,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝
老師如果異地項(xiàng)目100萬的合同,分包80萬,但是每個(gè)月開票金額都不足10萬,小規(guī)模異地月收入不超過10,按照我這個(gè)舉例的話那這個(gè)項(xiàng)目總共弄下來申報(bào)了、但是每次都免稅了,那這個(gè)就異地沒有交增值稅款了?這個(gè)規(guī)矩嗎?
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請問會計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
多賺點(diǎn)錢不行啊
這個(gè)一般只要有發(fā)票就沒問題