你好!是的。是要交的了
我有張材料發(fā)票19年5月的,當(dāng)時沒看到就沒有入賬,19年還有暫估材料成本,我可以把這張票做在2020年不?還有個問題:19年8月我做的一個成本,借:工程施工-材料費(fèi) 41200元 貸:庫存現(xiàn)金 41200元,當(dāng)月發(fā)票沒有回來,我當(dāng)時不曉得咋這樣做了。我可以在2020年紅沖后做暫估不?
老師您好,我們是工程公司,一般納稅人,我們收到預(yù)付款,但是未來發(fā)票,有購入材料,請問一下材料是需要計入工程施工,還是原材料,因為當(dāng)月沒有開票,現(xiàn)在又是年底,想開票的當(dāng)月轉(zhuǎn)入成本,請問這個要怎么做分錄?
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料的日常收發(fā)核算按計劃成本計價。3月1日庫存乙材料10噸,計劃成本32000元,每噸計劃成本3200元,“材料成本差異——乙材料”科目有貸方余額為600元。3月份發(fā)生下列有關(guān)材料收發(fā)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月6日,購入乙材料10噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30500元,增值稅額為5185元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,各種款項已用銀行存款支付,材料已到貨并驗收入庫。(2)3月9日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(3)3月10日,購入乙材料6噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為18600元,增值稅額為3162元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)300元,各種款項已用銀行存款支付,但材料尚未到貨。(4)3月15日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料5噸。(5)3月16日,收到了3月10日購入的乙材料6噸,已驗收入庫。(6)3月25日,生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料4噸。(7)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用乙材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異。我要算式,不要文字解答,行嗎?沒時間了
請問,我們5月預(yù)付材料費(fèi),5月就收到了發(fā)票,材料還沒有開始使用,6月現(xiàn)在需要交印花稅不
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師匯算清繳扣稅怎么寫分錄
老師您好!我想問一下,報廢車回收企業(yè)反向開票我應(yīng)該怎么做賬
老師 公司購買了一輛二手車 計入固定資產(chǎn)嗎 需要折舊嗎 購買二手車就花了5000塊 而且這車購買時使用年限已經(jīng)12年了
老師,我上個季度的應(yīng)交稅費(fèi),做錯了,給結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個季度紅沖一下,這么寫可以嗎?
老師,銀行存款增加,本年利潤為什么也增加呢?
你好,我想問一下,假如我名下有兩家公司,然后給員工用a公司購買了社保,b公司買了工傷,那這個工資是要在a公司發(fā)放嗎,但是他在b公司重新簽訂了合同,可以兩家公司各發(fā)一點(diǎn)工資去申報嗎,到下個月再用b公司繼續(xù)申報工資
你好老師,有一個合作社,賬上掛著專項基金,長期掛著有沒有影響?
老師 請問從開發(fā)商買的毛坯廠房,然后自己再裝修,安裝電梯,變壓器等等,裝修費(fèi)跟電梯,變壓器可以單獨(dú)做長期攤銷跟固定資產(chǎn)折舊嗎?
老板以前買的發(fā)票 對買的發(fā)票做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 跨月了 為什么看那張發(fā)票的狀態(tài)還是顯示已抵扣了?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是什么?
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可以后面要用了的材料發(fā)票的時候再交不
你好!其實(shí)這個簽訂合同就要交,都不管你有沒有收到發(fā)票
好的,如果沒有簽合同的,是按不含稅金額來交嗎
您好!印花稅是按不含稅的金額
同一個月,多張發(fā)票,同一公司開的相同材料,時間不同,可以合并在一起交嗎
你好!可以的這個沒關(guān)系
個人代開給公司建筑服務(wù)發(fā)票,公司租賃車加人的普票,不需要交印花稅嘛
你好!租賃是要交印花稅的