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老師,已報(bào)關(guān),但是退稅系統(tǒng)里提示0稅率,那要視同內(nèi)銷處理?那我出口退稅系統(tǒng)里還需要0稅率申報(bào)么?具體怎么處理能說下么

2022-06-15 10:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-15 10:11

你好,按內(nèi)銷處理。出口退稅系統(tǒng) 不申報(bào)退稅。

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你好,按內(nèi)銷處理。出口退稅系統(tǒng) 不申報(bào)退稅。
2022-06-15
你好,在增值稅報(bào)表附表1的一般征未開具發(fā)票那里申報(bào)增值稅
2022-06-14
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-06-14
你好,不允許你們退稅,可以免稅嗎?如果是的話,你開零稅率的只能免稅不退稅 你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也不允許抵扣
2022-12-22
不含稅收入 借銀行存款9000, 銷售費(fèi)用1170, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1170。
2024-04-21
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