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老師,我有一款產(chǎn)品10月出口報(bào)關(guān)稅率為0,是否需要將票作廢,然后轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo),再交稅,具體需要怎么處理,麻煩指點(diǎn)一下。另外,在11月將這個(gè)產(chǎn)品的一張報(bào)稅單其他產(chǎn)品申請(qǐng)退稅了,要怎么處理?

2022-01-24 18:28
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-24 20:26

出口退稅率為零的貨物有兩種情況,一種為征稅率為零即納稅人為免稅購(gòu)進(jìn)的貨物,該類(lèi)貨物出口免稅;第二種征稅率不為零,該類(lèi)貨物屬于規(guī)定的需要視同內(nèi)銷(xiāo)的貨物。

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出口退稅率為零的貨物有兩種情況,一種為征稅率為零即納稅人為免稅購(gòu)進(jìn)的貨物,該類(lèi)貨物出口免稅;第二種征稅率不為零,該類(lèi)貨物屬于規(guī)定的需要視同內(nèi)銷(xiāo)的貨物。
2022-01-24
你好,把出口發(fā)票開(kāi)紅字沖銷(xiāo),然后在增值報(bào)表附表(一)第1欄第5列按內(nèi)銷(xiāo)未開(kāi)票申報(bào)增值稅.
2022-01-24
您好,不需要重開(kāi),做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
同學(xué)你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)沒(méi)有開(kāi)票的,可以按未開(kāi)票收入去申報(bào)增值稅,未開(kāi)票等同于開(kāi)票,那成本相對(duì)應(yīng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,
2022-01-15
同學(xué)你好 看圖片上我說(shuō)的
2025-01-13
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