資產負債表中的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤,可能是有以前年度損益調整事項或者利潤分配事項發(fā)生。
去年的未分配利潤期末-未分配利潤期初不等于凈利潤,查賬發(fā)現(xiàn)21年3月一筆分錄管理費用寫錯了,應該怎么更正呢,是在22.6月更正還是更正到去年
關于未分配利潤轉入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數(shù)本年利潤,相當于轉回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
我公司年初未分配利潤是1293180.26元,在今年調整了未分配利潤,到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元,現(xiàn)在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調整呢?
老師,2021年有個分錄做錯了,直接做了費用,但是實際是應付賬款,錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,然后在2022年的時候做了調整分錄,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:應付賬款,那這樣調整對嗎?可是資產負債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
22年確認了費用的應付賬款做錯了,要怎么更正啊。借:主營業(yè)務成本 170000 貸:應付賬款 17000 正確的二月已經做了,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個不對 現(xiàn)在直接調整利潤分配未分配利潤可以嗎? 借:應付賬款 17000貸:利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調整科目來做
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,不是以前年度損益,我剛剛說了的,是發(fā)現(xiàn)管理費用方向寫錯了,這種情況應該在哪一個月調整,怎么調整
同學你好 去年的管理費用就是涉及損益了、
嗯呢 那應該怎么調整呢
你是怎么寫錯了嗎 去年的分錄咋做的
就是寫錯了一筆,2021.3月份的計提福利費,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 支付福利費 借:應付職工薪酬 貸:管理費用(就是這個寫錯了)
同學你好 那你今年直接 借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
這樣子就平衡了哇 去年的報表
老師 哪我能直接反結賬回去重新調整分錄不
對的 你匯算清繳了就不能了
還有就是21年7月份發(fā)現(xiàn)管理費用多了10000元,這個怎么調整呢
是為什么多了呢 銀行存款少了還是往來多了
老師 您看一下吧 我把明細憑證報表截圖給您,謝謝
同學你好 你說一下為什么管理費用多了就行 分錄咋做的