同學,你好 借:長期待攤費用20000 貸:銀行存款20000 攤銷 借:管理費用 貸:長期待攤費用
銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元該用房租期2年,會計分錄
甲公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量。該公司與乙公司簽訂的一項廠房經(jīng)營租賃合同即將于2020年6月30日到期。甲公司決定在租賃期滿后對廠房進行改建,并與丙公司簽訂了經(jīng)營租賃合同,約定自改建完工之日起將廠房出租給丙公司使用。2020年6月30日,與乙公司的租賃合同到期,廠房隨即轉(zhuǎn)入改建工程。2020年6月30日,該廠房賬面余額為2000萬元,其中,成本1500萬元,累計公允價值變動500萬元。在改建過程中,用銀行存款支付改建支出1000萬元,廠房拆除部分的殘料作價10萬元出售,款項存入銀行。2021年3月31日,廠房公允價值為3600萬元。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)該項投資性房地產(chǎn)的下列會計分錄:(1)2020年6月30日,將廠房轉(zhuǎn)入改建工程。(2)用銀行存款支付改建支出。(3)拆除部分的殘料作價出售。(4)2021年3月31日,改建工程完工。(5)2021年3月31日,確認公允價值變動損益。
15.以銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元,該用房租期2年。16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17.計提本月壞賬準備300元,存貨跌價準備4000元,固定資產(chǎn)減值準備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負擔的車間固定資產(chǎn)修理費1900元。20.以銀行存款支付專設(shè)銷售機構(gòu)人員的工資15000元。1.根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄;2.計算企業(yè)當月的管理費用、銷售費用、財務費用。
以銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元,該用房租期2年。
8、1)年初,用銀行存款支付廠部管理部門全年房租36000元。2)攤銷應由本月負擔的管理部門房租3000元。分錄
老師你好,問一下,去年銷售量400萬,現(xiàn)在返點給客戶6個點,怎么處理減少應收賬
老師,零售商店結(jié)業(yè),稅務注銷資產(chǎn)負債表的科目余額要怎樣處理嗎?或稅務注銷的流程是怎樣的?
老師,我們客戶付款付了1200美金的現(xiàn)金,沒存入銀行,現(xiàn)在業(yè)務出去出差直接給業(yè)務當差旅費了,這屬于現(xiàn)金坐支嗎,違規(guī)嗎
老師,公司購買了一輛小汽車,入固定資產(chǎn)的話,要分攤多少年?
轉(zhuǎn)兌的別人的診所,是小規(guī)模公司的,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼沒變,改的名字和法人,實際股權(quán)人都不一樣了,我問稅務是接著原來的賬做賬就行,但是我想問一下公司給原來的診所轉(zhuǎn)兌的五十萬怎么入賬?對方應該給開什么憑證,應該怎么處理這個賬?還有公司又租了一個房子做倉庫等,也是轉(zhuǎn)兌的,這個轉(zhuǎn)兌費用4萬能入賬嗎?需要對方開什么發(fā)票嗎?
老師好,退休返聘,個稅可以扣6萬嗎?謝謝
老師,我們把貨按含稅價賣給A,未收款未開票,A是沒有資質(zhì)的中間商,待A把貨賣給第三方,1??如果第三方要票,第三方會給我們轉(zhuǎn)賬,我們給第三方開票。2??如果第三方不要票,A就和第三方自己交易了,然后A再以現(xiàn)金形式把貨款給我們。 那再我們把貨賣給A的時候內(nèi)賬怎么做賬,將來開票和不開票的時候要怎么做內(nèi)賬
購買酒水送禮,視同銷售嗎?
您好,增值稅加計扣除是在每月申報增值稅時加計扣除嗎?
成本是負數(shù)怎么辦,因為有紅沖,就負數(shù)著申報嗎