設(shè)備的一般納稅人,13% 小規(guī)模的專票,3% 普通發(fā)票免稅。
老師你好,老師,請問小規(guī)模納稅人出租設(shè)備的收入按幾個(gè)點(diǎn)交增值稅呀?
出租閑置的機(jī)器設(shè)備,設(shè)備原值為400萬元,按照10年計(jì)提折舊,無預(yù)殘值,本年折舊額為40萬元,計(jì)入出租固定資產(chǎn)成本,累計(jì)折舊120萬元,會計(jì)分錄怎么寫
出租無形資產(chǎn)和出租設(shè)備分別按照幾個(gè)點(diǎn)征增值稅
你好,我們出租房屋和土地使用權(quán)以及機(jī)器設(shè)備給客戶使用,增值稅稅率分別要開幾個(gè)點(diǎn)啊
設(shè)備租賃增值稅專用發(fā)票幾個(gè)點(diǎn),別個(gè)公司為啥1個(gè)點(diǎn)就能開出來
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
這個(gè)無形資產(chǎn)具體的是什么的?
商標(biāo),土地使用權(quán),特許權(quán)這種
你好,土地的一般納稅人,營改增之前的5%,應(yīng)改增之后的9%,小規(guī)模的5% 特許權(quán)商標(biāo)使用費(fèi)一般納稅人6%。