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2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬購買原材料的成本合計800萬(含13%增值稅),各項費用合計400萬(含6%增值稅)請計算:1該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。2若該企業(yè)扣除所得稅法允許抵扣的各項費用后,稅前利潤為400萬,該企業(yè)2021年應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅?

2022-06-14 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-14 15:44

1該企業(yè)2021年共繳納的增值稅= 2700*0.06-800/1.13*0.13%2B400/1.06*0.06=92.61 2.企業(yè)2021年應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅=400*25%=100

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你好 該企業(yè)2021年共繳納的增值稅=2700萬/1.06*6%—800萬/1.13*13%—400萬/1.06*6% 稅前利潤為400萬,企業(yè)所得稅=400萬*25%
2022-06-14
該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。 2700/1.06*0.06-1200/1.13*0.13-700/1.06*0.06 應(yīng)交所得稅的計算是 2700/1.06-1200/1.13-700/1.06=824.84 824.84*0.25=206.21
2022-06-14
1該企業(yè)2021年共繳納的增值稅= 2700*0.06-800/1.13*0.13%2B400/1.06*0.06=92.61 2.企業(yè)2021年應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅=400*25%=100
2022-06-14
你好 該企業(yè)2021年共繳納的增值稅=2700萬/1.06*6%—800萬/1.13*13%—400萬/1.06*6% 稅前利潤為400萬,企業(yè)所得稅=400萬*25%
2022-06-14
你好,這里是不考慮期間費用嗎??
2022-06-14
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