1該企業(yè)2021年共繳納的增值稅= 2700*0.06-800/1.13*0.13%2B400/1.06*0.06=92.61 2.企業(yè)2021年應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅=400*25%=100
A企業(yè)為一般納稅人,2019年,該企業(yè)購買原材料的成本合計1000萬,貨物銷售收入為3200萬,費用合計800萬,請計算(30分):1.該企業(yè)2019年共繳納的增值稅;2.該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬購買原材料的成本合計800萬(含13%增值稅),各項費用合計400萬(含6%增值稅)請計算:1該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。2若該企業(yè)扣除所得稅法允許抵扣的各項費用后,稅前利潤為400萬,該企業(yè)2021年應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅?
2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬,購買原材料的成本合計800萬(含13%增值稅),各項費用合計400萬(含6%增值稅),請計算: 1.該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。 2.若該企業(yè)扣除所得稅法允許抵扣的各項費用后,稅前利潤為400萬,該企業(yè)2021年應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅?
2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬購買原材料的成本合計1200萬(含13%增值稅),各項費用合計700萬(含6%增值稅)請計算:1.該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。2.該企業(yè)2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬購買原材料的成本合計1200萬(含13%增值稅),各項費用合計700萬(含6%增值稅)請計算:1.該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。2.該企業(yè)2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。不考慮期間費用
甲制衣公司為小型微利企業(yè),2025年3月受托加工制作時尚服裝,雙方簽訂的承攬合同中分別注明加工費50000元,委托方提供價值300000元的主要材料,受托方提供價值1000元的輔助材料。當(dāng)月甲公司受某學(xué)校的委托為其定做一批校服,合同載明原材料價值800000元由甲公司提供,學(xué)校另支付加工費400000元。為了生產(chǎn)高檔服裝,甲公司當(dāng)月從南方購進一批高檔毛料,委托某物流公司負(fù)責(zé)運輸,雙方簽訂了運輸保管合同,合同中約定運輸費30000元、保管費10000元。上述金額均不含增值稅,則甲公司就上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納印花稅( )元。(已知:買賣合同、承攬合同、運輸合同印花稅稅率為0.3%,保管合同印花稅稅率為1‰) A.420 B.419 C.394.3 D.197.15 這個為什么不加300000這個數(shù)據(jù)
合同結(jié)算價款結(jié)算和合同結(jié)算收入結(jié)轉(zhuǎn)在竣工結(jié)算后科目余額的處理辦法?……?
公司在浙江,在福建有個辦事處,這個辦事處需要注冊營業(yè)執(zhí)照嗎
老師,請教一下:就該員工已離職了,8?和下月9月份分別算她項目績效提成工資,這種情況是不用給她交納社保醫(yī)保是吧? 就代扣個稅可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,給對方付的電費對方?jīng)]法開票?請問這個要怎么處理呢!
老師他們把所有的業(yè)務(wù)都在群里面發(fā),我還要不要用公戶的明知做賬,公戶里面有好多手續(xù)費1選的,還有別人轉(zhuǎn)進來又轉(zhuǎn)出來的
老師,銷售代銷貨物委托方受托方以什么界定收入,分錄是什么呢
你好,老師一般納稅人新開的公司發(fā)票額度是多少?
老師,我咨詢一下24年實際開票收入比我們年報收入高,我要從哪里開始查起,從哪兒入手
第二季度的增值稅未交增值稅科目錯了可以反結(jié)賬更改嗎,第二季度的個稅金額也填錯了可以改嗎