你好;? ?不對哦。? 個人社保不對哈;? 看我的模塊來做;?? 1、計提工資: 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ?
工資計提是應發(fā)數(shù),跟實際發(fā)放數(shù)不一樣。那社保計提跟社保發(fā)放一樣嘛?
老師你好,計提工資跟社保是這樣計提的嗎?
老師你好,社保醫(yī)保這樣計提對嗎?沒有分明細,可以這樣做計提嗎?
老師你好,請問工資計提是計提扣了社??鄣墓べY還是未扣的社保的工資,
你好..計提工資跟社保的分錄
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務成本,應交稅費——進項稅額,貸:應付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎,我手里有一個公司5月做的稅務登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應交稅費,貸:應付賬款
不能一起做嗎?
?你好; 分別去做賬; 分別 ;分別做? ??
那計提是計提實發(fā)工資還是應放工資
計提是應發(fā)工資? ?; 計提的社保是單位部分社保;? ?
個人部分不用計提嗎?
不用; 先繳納; 后面工資扣除; 你看看上面分錄都體現(xiàn)了個人部分社保的賬務處理的??
醫(yī)保呢?也不用嗎
?社保 單位部分都是計提; 我上面沒有給你列社保明細 ;? 你如果要列二級科目 自己去列就行了。單位和個人部分社保;? 我只是做了大類而已;? ? 自己靈活點處理? 分錄明細即可? ?
是這樣計提嗎?
?你好 ;? ?你要 么就是做單位部分社保? ?就包括? ? ? 幾個險種合計了 。? 就不要單獨做寫醫(yī)療了 ; 要么就是分別寫明細; 比如養(yǎng)老 ; 醫(yī)療 ; 工傷等? 分別去 寫明細; 明白了嗎? ?