你好;? ?不對(duì)哦。? 個(gè)人社保不對(duì)哈;? 看我的模塊來做;?? 1、計(jì)提工資: 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ?
工資計(jì)提是應(yīng)發(fā)數(shù),跟實(shí)際發(fā)放數(shù)不一樣。那社保計(jì)提跟社保發(fā)放一樣嘛?
老師你好,計(jì)提工資跟社保是這樣計(jì)提的嗎?
老師你好,社保醫(yī)保這樣計(jì)提對(duì)嗎?沒有分明細(xì),可以這樣做計(jì)提嗎?
老師你好,請(qǐng)問工資計(jì)提是計(jì)提扣了社??鄣墓べY還是未扣的社保的工資,
你好..計(jì)提工資跟社保的分錄
老師,電商貿(mào)易行業(yè),賣農(nóng)產(chǎn)品得,蟲草那些。成本100元,銷售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠房包給承包方了,讓對(duì)方開發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱開什么?開工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說該公司因停止經(jīng)營(yíng)未注銷竊未申報(bào)稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報(bào)8月份報(bào)表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補(bǔ)稅嗎?
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請(qǐng)問我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒有往來賬的明細(xì),這個(gè)要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對(duì)方是否抵扣了嗎?還是怎么查對(duì)方是否抵扣入賬?我們開92萬發(fā)票出去,對(duì)方說沒有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對(duì)方?jīng)]有收到?
老師25年這個(gè)不變吧這個(gè)表
23年開出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒沖紅重新開嗎?
不能一起做嗎?
?你好; 分別去做賬; 分別 ;分別做? ??
那計(jì)提是計(jì)提實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)放工資
計(jì)提是應(yīng)發(fā)工資? ?; 計(jì)提的社保是單位部分社保;? ?
個(gè)人部分不用計(jì)提嗎?
不用; 先繳納; 后面工資扣除; 你看看上面分錄都體現(xiàn)了個(gè)人部分社保的賬務(wù)處理的??
醫(yī)保呢?也不用嗎
?社保 單位部分都是計(jì)提; 我上面沒有給你列社保明細(xì) ;? 你如果要列二級(jí)科目 自己去列就行了。單位和個(gè)人部分社保;? 我只是做了大類而已;? ? 自己靈活點(diǎn)處理? 分錄明細(xì)即可? ?
是這樣計(jì)提嗎?
?你好 ;? ?你要 么就是做單位部分社保? ?就包括? ? ? 幾個(gè)險(xiǎn)種合計(jì)了 。? 就不要單獨(dú)做寫醫(yī)療了 ; 要么就是分別寫明細(xì); 比如養(yǎng)老 ; 醫(yī)療 ; 工傷等? 分別去 寫明細(xì); 明白了嗎? ?