是的,那個(gè)需要納稅調(diào)增不能稅前扣除
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒(méi)有建賬,沒(méi)有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
.大海公司于 2×23年7月1日從銀行貨款 1000 000 元,年利率6%,期限了個(gè)月,按借款合同規(guī)定,大海公司每月末計(jì)息,到期一次還本付息。 要求:分別編寫以下會(huì)計(jì)分錄 (1) 2×23 年7月1日,琴島公司取得借款時(shí)。 ②) 2×23 年7月31日,計(jì)提 7月份借款利息時(shí)。 (3) 2×23 年 8月31日,計(jì)提 8月份借款利息時(shí)。 ④) 2×23 年9月30日,到期償還本息時(shí)。 3.2×23 年大海公司發(fā)生以下與無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù),要求編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (11月1日,因生產(chǎn)產(chǎn)品的需要,以銀行存款購(gòu)入商標(biāo)板,取得增值稅專用 發(fā)票,價(jià)款30 000 元,增值稅1800 元,相關(guān)的法律手續(xù)已辦好。 6221月17日,自行研發(fā)的C家利權(quán),發(fā)生開發(fā)階段公正費(fèi)用 40 000 元。領(lǐng)用原材料 15000 元,其中符合資本化條件的文出20 000元。 <③)1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)1月份研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用化支出。 <4)1月31日,計(jì)提1月份無(wú)形資產(chǎn)的推銷額26000元。 《5)1 月31日 經(jīng)核算,該公司無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生了減值,減值金額4 050元。
老師,請(qǐng)教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開出發(fā)票金額申報(bào)的,未開發(fā)票部份沒(méi)申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入來(lái)申報(bào)。 我想請(qǐng)問(wèn)老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎?還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對(duì)申報(bào)?謝謝老師
公司找個(gè)人做勞務(wù),沒(méi)有發(fā)票 這種情況怎么弄?個(gè)人可以開給公司嗎
給員工獻(xiàn)血補(bǔ)貼200元如何做會(huì)計(jì)分錄及要交個(gè)稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個(gè)月在我們的收入提點(diǎn)33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個(gè)人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請(qǐng)問(wèn)收到專票3000元,預(yù)付3000元,實(shí)際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個(gè)大學(xué)在校研究生實(shí)習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計(jì)要持續(xù)半年左右,請(qǐng)問(wèn)這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費(fèi)用支出稅前扣除嗎?
老師,臨時(shí)工申報(bào)工資,但不是每個(gè)月都是這些人,殘保金申報(bào)要計(jì)入人數(shù)嗎
公司買了200多萬(wàn)的設(shè)備,是直接進(jìn)管理費(fèi)用,還是每個(gè)月折舊,然后在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下能給我一個(gè)簡(jiǎn)單的庫(kù)存的表嗎?我們這邊需要盤庫(kù)做庫(kù)存,但現(xiàn)在沒(méi)有表。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不成立,怎么查呀?
殘保金人數(shù)包括臨時(shí)工嗎,臨時(shí)工都已申報(bào)工資
但是我們購(gòu)買材料時(shí)這個(gè)公司的狀態(tài)是正常的且是真實(shí)的業(yè)務(wù)啊,也不能扣除嗎?
是的,因?yàn)槟莻€(gè)發(fā)票有問(wèn)題
是公司有問(wèn)題,轉(zhuǎn)為非正常公司了,但是發(fā)票是23年1月份收到的,25年該公司才轉(zhuǎn)為非正常的,也必須轉(zhuǎn)出嗎?
按規(guī)定當(dāng)年那個(gè)應(yīng)該已經(jīng)交稅了稅哈,怎么25年才發(fā)現(xiàn)?
25年停止經(jīng)營(yíng),但是未注銷,也沒(méi)有繼續(xù)申報(bào)報(bào)表,所以轉(zhuǎn)為非正常,稅務(wù)局要求這個(gè)公司開出的三年內(nèi)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅需要將本張發(fā)票成本剔除嗎?
那個(gè)就過(guò)分了哈,他以前是正常交了稅的,你們可以申訴
是的,我們已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,企業(yè)所得稅可以不調(diào)增吧?
稅務(wù)局也沒(méi)有明確說(shuō),但是異常抵扣預(yù)警已經(jīng)給我們推送過(guò)來(lái)了
按規(guī)定是發(fā)票異常了也不能稅前扣除的,除非解除異常
現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不到該公司的法定代表人了,不能解除預(yù)警,那我可以在企業(yè)所得稅異常扣除預(yù)警后面反饋真實(shí)業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅報(bào)表中不把成本剔除吧?
建議周1跟稅局溝通后處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。