你好,自己開的收購發(fā)票,你可以抵扣增值稅的,這個(gè)不應(yīng)該在銷項(xiàng)稅額里面填寫。
老師請問一下一般納稅人自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)金額應(yīng)該在哪填?具體怎么申報(bào)?
老師有個(gè)單位是做農(nóng)產(chǎn)品的,是自己給自己開收購票,報(bào)增值稅的時(shí)候,免交的增值稅應(yīng)該填哪個(gè)表呢?
尊敬的老師,您好!對于小規(guī)模納稅人,我公司主營是自己種植的樹苗等農(nóng)產(chǎn)品,苗木開具的免稅普票,請問開具的苗木免稅普票,在申報(bào)增值稅時(shí),填在增值稅申報(bào)表的哪欄?
請問之前我們自己開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,當(dāng)時(shí)為勾選抵扣,直接自己核算了一下稅費(fèi)入賬了,現(xiàn)在這個(gè)月我把他勾選上,那我報(bào)稅的時(shí)候增值稅表二怎么填寫呢
老師,我上個(gè)月自己給自己開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,提了進(jìn)項(xiàng)稅,但是我要等到銷售出庫的時(shí)候才能做銷項(xiàng)稅,我現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候要把農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅勾選嗎,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票要申報(bào)嗎
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
如果你需要抵扣的話,在附表二,農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面。
老師,表一的數(shù)字是他自己出來的,
你看下能自己填寫嗎?就是自己修改一下。
老師不是說稅務(wù)局生成的表自己不能改嗎?
那它生成的是一個(gè)錯(cuò)誤的,可以修改的。