第一列,只要你是服務(wù)類的,企業(yè)做了服務(wù)收入的都需要填寫 然后后面的扣除項(xiàng)目,這個(gè)是收入減去成本,按這個(gè)來繳納增值稅的 差額交稅的填寫你成本加稅合計(jì)。
老師 這是什么情況?哪里填的不對(duì)啊
這個(gè)什么情況???填報(bào)不了
老師,這個(gè)表怎么填,填哪里,什么情況需要填?
老師,這個(gè)是什么情況要填啊
請(qǐng)問老師,這個(gè)是什么情況?要怎么解決啊
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
這個(gè)增值稅報(bào)表一二不是有填嗎,這三咋還要填啊
你好,對(duì)的是的,這個(gè)不沖突的。
老師,不是太懂 1:后面扣除項(xiàng)目,是收入減去成本,然后按這個(gè)來繳納增值稅,我們不是按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅嗎 2:這個(gè)表3是需要我們自己填,還是填了表2 進(jìn)項(xiàng)他就自動(dòng)跳出來了
好,你們是什么情況不清楚,但是有一種差額,交稅是收入減去成本,沒有說你們的單位的情況,你也沒告訴我你們單位銷售的是什么,比如勞務(wù)派遣,他是差額交稅,收入減去成本,按這個(gè)來交增值稅,它不是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
這個(gè)表格需要自己填寫的 不會(huì)在附表二里面體現(xiàn),他在附表一和主表里面體現(xiàn)。
他們是建筑公司,正常裝修等都有做
好,有3%簡易計(jì)稅的嗎?
有3%簡易計(jì)稅的
簡易計(jì)稅的,按照差額來交稅,收入減去成本,這個(gè)本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫你成本加稅,合計(jì)的就可以了。
老師,收入這個(gè)我可以看開的發(fā)票,成本這個(gè)怎么來看啊,然后這個(gè)意思是我也不用看我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多少了是嗎,表一二就不需要填了
你好,簡易計(jì)稅的,你能填寫附表二嗎?
不可能讓你抵扣了銷項(xiàng)之后,他在允許你抵扣成本的
收入減去成本,不是告訴你銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
沒有填過所以才和老師確認(rèn)下,這樣她就是表一銷項(xiàng)填下開票,表三填寫收入減成本的差額計(jì)稅是嗎 另外這個(gè)收入減成本是指本期主營業(yè)務(wù)收入減去主營業(yè)務(wù)成本金額是嗎
附表一里面正常填寫,填寫簡易計(jì)稅的,這個(gè)明白嗎?
附表三在3%,第一列填寫價(jià)稅合計(jì)收入的,然后再扣除本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額、填寫成本價(jià)稅合計(jì)的。
本期發(fā)生額是指什么,我就是這些不知道填什么數(shù)據(jù),還有您說的成本價(jià)稅合計(jì)填在哪,所以才問成本是指主營業(yè)務(wù)成本嗎
你好,你這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的成本,比如你開的是3%的簡易計(jì)稅,那你結(jié)轉(zhuǎn)的成本是多少?如果你是清包工的話,不就是你項(xiàng)目上的工人的工資?