你好,實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)了嗎?
異地預(yù)繳的稅款在主表28欄“分次預(yù)繳”填增值稅抵扣 那么附加稅呢 需要填么 是合計(jì)附加稅加起來(lái)填在28欄 還是分開(kāi)到附加稅表里面填呢
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤(pán)抵減,我怎么覺(jué)得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫(xiě)呢?如果只填寫(xiě)附表四,主表減征額帶不出來(lái),必須填寫(xiě)減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫(xiě)了嗎
稅控盤(pán)未抵扣認(rèn)證,在申報(bào)時(shí)附列資料四里面有了,還需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?為什么兩個(gè)表格都寫(xiě)了主表里面不顯示呢,是需要手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
老師,我已經(jīng)填寫(xiě)增值稅附表4的加計(jì)抵減,怎么在主表不體現(xiàn)呢 還是要手動(dòng)填,填那一列呢
老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,填完表四預(yù)繳的增值稅,為什么提取不到主表減除呢,還是得手動(dòng)填寫(xiě)數(shù)據(jù)
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車(chē)行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣(mài)出去那臺(tái)車(chē)對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢(qián)平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車(chē)交易市場(chǎng),比如今天代開(kāi)了10張二手車(chē)交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開(kāi)出來(lái)
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
填了啊 也保存了
你看一下19欄里面是不是減去了,你需要交稅嗎?需要抵扣,
就是沒(méi)體現(xiàn)啊 需要交稅
手動(dòng)可以填嗎 填23列
你好,截圖你的附表四,還有主表看一下。
不可以手動(dòng)填寫(xiě)23藍(lán)的。