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進項稅和銷項稅怎么快速理解,請老師舉個例子。

2022-06-12 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-12 22:22

您好 進項稅額是自己單位購進貨物 勞務(wù) 服務(wù)取得的 可以抵減銷項稅額 銷項稅額是自己對外銷售貨物 提供勞務(wù) 服務(wù) 需要繳納的稅金 可以用進項稅額抵減

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快賬用戶5464 追問 2022-06-13 09:52

進項稅額可以抵銷項稅額 ,這個是怎么計算的呢

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齊紅老師 解答 2022-06-13 10:03

根據(jù)您取得的專用發(fā)票上的稅額? 銷項稅額-進項稅額

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您好 進項稅額是自己單位購進貨物 勞務(wù) 服務(wù)取得的 可以抵減銷項稅額 銷項稅額是自己對外銷售貨物 提供勞務(wù) 服務(wù) 需要繳納的稅金 可以用進項稅額抵減
2022-06-12
您好 進項稅額是自己單位收到的發(fā)票 銷項稅額是自己單位開出的發(fā)票
2021-09-19
你好? 比如你進項稅是 10? 銷項稅是 15? ?加計扣除進項稅是 3? 你繳納 2? ?。? ?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅15 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅? 1? 0? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 5? ? 結(jié)轉(zhuǎn):借? ??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 5 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅? 5? 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅? 5? ?貸? 其他收益 3? ?銀行存款? 2? ?
2021-06-30
意思是需要供應(yīng)商開負數(shù)發(fā)票,你們按折讓做進項轉(zhuǎn)出
2024-05-17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 400 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 200 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-10
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