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舉個(gè)例子,本月銷項(xiàng)稅200元,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅400元,進(jìn)項(xiàng)稅有留抵,進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入哪個(gè)科目?謝謝

2020-10-10 10:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 10:46

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 400 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 400 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 200 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-10-10
您好,進(jìn)大于銷,是不用做賬務(wù)處理的
2025-04-30
您好, 現(xiàn)在沒(méi)有待抵扣了 只有待認(rèn)證
2023-06-15
你好,我的做法跟圖片第一個(gè)老師一樣,在報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)
2022-02-27
同學(xué)你好,你為什么要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計(jì)你要改上個(gè)月報(bào)表。網(wǎng)上改不了要去前臺(tái)、
2022-10-11
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