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老師你好,我想請問個(gè)問題。就是我們老板5月收購了一個(gè)新公司,之前這個(gè)公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?

2022-06-11 13:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-11 13:30

你好,學(xué)員,這個(gè)花掉的900計(jì)入期初未分配利潤

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你好,學(xué)員,這個(gè)花掉的900計(jì)入期初未分配利潤
2022-06-11
同學(xué)你好 對的 接著做就可以
2022-06-10
你好!建賬錄入科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-02
你好!這種只能計(jì)入未分配利潤了。
2020-11-18
別的都沒有問題可以差額直接掛利潤分配未分配利潤下面就可以,
2020-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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