別的都沒有問題可以差額直接掛利潤分配未分配利潤下面就可以,
老師好,有一個很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個項目建賬的時候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個項目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個月產(chǎn)生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統(tǒng)計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點,我是新手,謝謝
老師,我們公司之前沒有帳,但是已經(jīng)經(jīng)營了好幾個月,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個差額怎么辦?
老師,我們公司之前沒有帳,但是已經(jīng)經(jīng)營了好幾個月,然后我現(xiàn)在想重新建帳,所有的期初數(shù)據(jù)按照9月最后一天填寫,其中有銀行存款 備用金 應(yīng)收應(yīng)付賬款,所有填下來后貸方差了308432.21元,這個差額怎么辦?
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
老師,我們借別人的錢貸方用短期借款,那別人借我們的錢借方用什么科目。別人借我們的錢我從3月份開始就是借方用的是短期借款。這樣不行吧。那我從三月份開始就錯了,我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正?直接更正就是了 借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款 把這6筆全部更正完了之后,再有別人借我們的錢,我就可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款了吧?如果短期借款余額今年一直為負(fù)數(shù)會有什么影響嗎、是同一個人借我們的錢,我一直都是用短期借款來核算往來的。而且借我們的錢已經(jīng)遠(yuǎn)超于還我們的錢,所以出現(xiàn)短期借款余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。借:其他應(yīng)收款 貸:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建議我這么更正下,但我更正了幾筆之后發(fā)現(xiàn)有這個人還款的我也是用的短期借款。我們是內(nèi)部帳。
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
你存貨等固定資產(chǎn)都盤點需要寫進去
存貨固定資產(chǎn)都有入進去了,在用金蝶軟件,但是我的應(yīng)收應(yīng)付賬款不太準(zhǔn)確應(yīng)該后期可以調(diào)整吧?
可以,你到時候沖掉利潤分配未分配利潤,再調(diào)可以
我們是貿(mào)易公司有些貨是供應(yīng)商發(fā)貨到我們公司,然后我們再發(fā)給客戶,我們要做出入庫,但是有些是供應(yīng)商直接發(fā)給客戶的這個我們可以月末只入一個總金額嗎?這樣怎么核算成本呢?(有很多不同的商品)
需要有詳細(xì)才可以總這個算不準(zhǔn)
要是供應(yīng)商直發(fā)的也是要一個個入庫出庫就工作量很大了,有其他的方法嗎?
你有Excel登記嗎,有這個登記,那這個做賬根據(jù)Excel直接做分錄也可以
做憑證這個可以只需要入總的,成本是根據(jù)你這個詳細(xì)登記的Excel,單價,對應(yīng)發(fā)出商品數(shù)量去結(jié)轉(zhuǎn)成本
沒有登記呢,其實我們這個很簡單跟客戶對賬的時候直接按照供應(yīng)商發(fā)貨的核對,然后總收入減總支出剩余的就是利潤,這樣可以嗎?
你是內(nèi)賬?外賬需要有單子做登記才可以,可以叫對方對賬單發(fā)電子版做一個登記,根據(jù)這個做結(jié)轉(zhuǎn)成本表
現(xiàn)在是內(nèi)賬跟外賬都是一個人做,還是需要他們每天發(fā)貨的明細(xì)然后算成本是吧?
是的,需要有發(fā)貨明細(xì)才可以算出來,
我做憑證是可以一筆錄入嗎?
是的,你要是Excel登記詳細(xì)話可以