您好,增值稅按沖減后的來(lái)申報(bào)就可以
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,8月紅沖了,只開(kāi)了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
小規(guī)模納稅人上個(gè)月紅沖專(zhuān)票,只開(kāi)了普票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)。增值稅怎么申報(bào)
老師,小規(guī)模納稅人,4月份紅沖了一張2月份的發(fā)票:2月份稅率是1%,紅沖稅率也是1%,但是4月小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表有影響嗎
增值稅一般納稅人,但是上個(gè)月不小心開(kāi)成了普票,這個(gè)月紅沖了,增值稅報(bào)稅怎么申報(bào)
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類(lèi)似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶(hù)可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶(hù),不進(jìn)個(gè)體戶(hù),可以開(kāi)票嗎?
但是他那邊還那個(gè)數(shù)據(jù)在上面
沒(méi)太明白,能再說(shuō)下嗎
這個(gè)已經(jīng)顯示紅沖了 但是報(bào)稅哪邊還是稅額239.58
上個(gè)月的你要正常申報(bào),紅沖的只能減少當(dāng)月的
那我正常繳稅申報(bào)是這個(gè)意思嘛
就是6月申報(bào)5月的,可以減少
是的, 是的,就是這樣的
就是4月我開(kāi)了1800多的普票,稅額200多,然后5月發(fā)現(xiàn)了開(kāi)錯(cuò)了,進(jìn)行了紅沖,但是申報(bào)的時(shí)候現(xiàn)在不是簡(jiǎn)易申報(bào)嘛,那個(gè)稅額還是在的呢
你紅沖了多少這個(gè)就會(huì)減多少,按最新開(kāi)的稅率來(lái)交稅
這個(gè)就是在6月申報(bào)5月的時(shí)侯體現(xiàn)吧
是的,這個(gè)要在5月才能體現(xiàn)的,4月是怎么開(kāi)的怎么交
好滴,謝謝
不客氣,很高興幫你