你好,根據(jù)你的描述,開多少發(fā)票金額(含稅金額)而不需要交稅=(上個(gè)月留抵稅額%2B本月進(jìn)項(xiàng)稅額)/0.13*1.13
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬,那么我們要留抵的是不是最少要有30萬/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退?。?/p>
已知上月留抵稅額如何知道本月應(yīng)該開多少發(fā)票金額而不需要交稅(留抵稅額—進(jìn)項(xiàng))/1.13*0.13嗎
購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期末留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。問:⑴該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?⑵該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?如何計(jì)算?⑶該企業(yè)出口應(yīng)退稅額是多少?如何計(jì)算?⑷該企業(yè)出口的免抵稅額是多少?如何計(jì)算?⑸該企業(yè)的留抵稅額是多少?如何計(jì)算?
進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅,如果抵扣是進(jìn)項(xiàng)稅,不抵扣是待認(rèn)證。那如果不知道本月這張票需不需要認(rèn)證的怎么辦?
老師你好,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購公司,稅額是免稅的,上月有進(jìn)項(xiàng)期末留抵稅額,需要做留抵稅額的分錄嗎?有時(shí)我們收購農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)戶開不出發(fā)票,我們代開,多開的留抵稅額我本月可以少開進(jìn)項(xiàng)嗎?
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
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