同學(xué)你好 是這樣的哦
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬,那么我們要留抵的是不是最少要有30萬/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退???
老師好,我們4月份進(jìn)項(xiàng)稅有130萬退了70萬的出口退稅,然后現(xiàn)在稅務(wù)局說退增量留抵,19年增量是41萬,現(xiàn)在退了我們130-41=89萬,我有個(gè)疑問啊,因?yàn)槲易约阂呀?jīng)申請了出口退稅,所以我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅只有60萬,但是稅局那邊還退我們89萬的增量留抵?是出口退稅和增量留抵退的不是一個(gè)東西嗎?我賬務(wù)怎么處理呢,我進(jìn)項(xiàng)都負(fù)數(shù)了啊。
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說現(xiàn)在報(bào)4月的,對應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計(jì)10月才會(huì)收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅,未申報(bào)退稅,這個(gè)需要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
請問出口退稅的條件是什么?我們現(xiàn)在有400多萬稅額的進(jìn)項(xiàng)未抵扣,預(yù)計(jì)下個(gè)月要退稅100萬左右,那我們這個(gè)月是全部抵扣有留抵稅額還是只抵扣一部分交點(diǎn)稅?跟退稅有什么關(guān)聯(lián)嗎?
請問老師流水多做了5300去年的財(cái)務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個(gè)體工商戶都要做工商年報(bào)嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價(jià)的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價(jià)偏低,成本單價(jià)高于銷售單價(jià),怎么處理
老師,我想問一下,大疆農(nóng)業(yè)用無人機(jī)增值稅是免征,還是征收
老師申報(bào)個(gè)稅是應(yīng)法工資哈,就是沒減掉個(gè)人社保,公積金的工資
為什么現(xiàn)在交的社保里面,醫(yī)保查不到余額
公司購買了一輛車總價(jià)46萬,其中20萬首付款,尾款26萬辦理貸款,但辦在法人名下,微眾銀行客服反饋貸款利息發(fā)票只能開給法人,請問如何賬務(wù)處理,
請問個(gè)體戶了嗎社保和放公司繳納社保,比例是一樣的嗎
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正?
那個(gè)出口退稅申報(bào)流程是啥樣的呢?
收集齊資料之后申請退稅的
就是有那個(gè)報(bào)關(guān)單之類的資料對嗎?申請有沒有時(shí)間限制?前天才開了9月,10月,11月,12月的出口0稅率普票
對的,這個(gè)沒有時(shí)間限制的