個稅申報照常申報就是了呀。只是沒扣的個稅做賬的時候計入營業(yè)外支出
個體工商戶申報經(jīng)營所得的時候,成本費(fèi)用里有給員工發(fā)的工資,這部分工資沒有申報個稅的,并且電子稅務(wù)局的稅種認(rèn)定里也沒有工資薪金的稅目,這個情況下我還需要給員工申報個稅嗎?成本費(fèi)用里還能加上工資的金額來申報經(jīng)營所得嗎?
員工工資已經(jīng)結(jié)清且沒有代扣個稅,個稅申報里如何申報(工資用公司賬戶發(fā)了)
你好,老師!我公司員工已經(jīng)按他工資申報了個稅,現(xiàn)在又用他的名字辦理了一個體工商戶,那這個個體工商戶的個人所得稅如何申報?
老師 公司已經(jīng)有4個月沒有發(fā)工資了 但每個月都已經(jīng)給員工報了個稅 這個會有什么影響嗎?假如下個月還是沒有發(fā)工資 我零申報個稅 等發(fā)工資了再一并如實申報個稅 會不會有啥影響
公司2023年10月份工資已經(jīng)在自然人扣繳端做了工資申報,代扣了個稅,但當(dāng)時公司賬戶沒有錢,分公司賬戶發(fā)了工資,匯算時怎么處理
老師,個體戶沒購進(jìn)發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績考核的,有個員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉(zhuǎn)正,從入職就是在第三方勞務(wù)公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險?,F(xiàn)在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進(jìn)來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進(jìn)來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時候我結(jié)成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務(wù)派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司給甲單位開勞務(wù)派遣的發(fā)票。但是這些勞務(wù)派遣人員都在甲單位食堂用餐,導(dǎo)致福利費(fèi)金額大,每年都超過工資*14%,每年都調(diào)增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營所得合并計稅嘛
公戶轉(zhuǎn)賬給老板個人,取現(xiàn)出來給國企客戶,給的某個人,沒有發(fā)票沒有收據(jù),沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預(yù)繳房租增值稅,以前做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在聽到的是借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅。到底哪個對
請問老師,我司有三個出口銷售項目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點,那這個月底開票的話,那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預(yù)交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務(wù)局說這個罰款屬于價外費(fèi)部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。
企業(yè)也不想交稅還有其他辦法嗎
哈哈,沒法子了哈,已成事實了
唉,麻煩了
不申報最后被查這塊怎么罰
所有的工資都不能所得稅前扣除
然后這部分工資所得稅匯算清繳踢出來可以嗎
是的,就是那個意思,那下你就虧大了
那我可不可以理解,我這部分直接就不做工資支出了,還是先做等匯算清繳的時候再做處理
意思是要申報個稅,不然就沒法稅前扣除
那我知道了,謝謝
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