個(gè)稅申報(bào)照常申報(bào)就是了呀。只是沒扣的個(gè)稅做賬的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外支出

個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候,成本費(fèi)用里有給員工發(fā)的工資,這部分工資沒有申報(bào)個(gè)稅的,并且電子稅務(wù)局的稅種認(rèn)定里也沒有工資薪金的稅目,這個(gè)情況下我還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?成本費(fèi)用里還能加上工資的金額來申報(bào)經(jīng)營所得嗎?
員工工資已經(jīng)結(jié)清且沒有代扣個(gè)稅,個(gè)稅申報(bào)里如何申報(bào)(工資用公司賬戶發(fā)了)
你好,老師!我公司員工已經(jīng)按他工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在又用他的名字辦理了一個(gè)體工商戶,那這個(gè)個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅如何申報(bào)?
老師 公司已經(jīng)有4個(gè)月沒有發(fā)工資了 但每個(gè)月都已經(jīng)給員工報(bào)了個(gè)稅 這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?假如下個(gè)月還是沒有發(fā)工資 我零申報(bào)個(gè)稅 等發(fā)工資了再一并如實(shí)申報(bào)個(gè)稅 會(huì)不會(huì)有啥影響
公司2023年10月份工資已經(jīng)在自然人扣繳端做了工資申報(bào),代扣了個(gè)稅,但當(dāng)時(shí)公司賬戶沒有錢,分公司賬戶發(fā)了工資,匯算時(shí)怎么處理
老師,我們牙科門診,孩子看牙,發(fā)票開成家屬的,屬于虛開發(fā)票嗎?
老師我們公司是小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品,要怎樣做賬,這個(gè)廢品不能在二次利用了只能賣廢品了
請問老師會(huì)計(jì)說可以每個(gè)星期從公司賬戶上提取5萬備用金做為日常開支或者發(fā)工資,可以不用還的,這樣合理嗎?是不是直接得用發(fā)票沖掉?
老師,我們公司所有員工的公積金基數(shù)我都按8000沒什么問題吧,比如工資6000,我也按8000,也是可以的吧
有好用的內(nèi)賬表格嗎?
一般納稅人能給個(gè)體工商戶開票嗎
出租、出借房產(chǎn),自交付出租、出借房產(chǎn)之次月起計(jì)征房產(chǎn)稅,請問老師,單位2025,6月1日出租房屋,租金1萬元,收取6-12月 7萬的房租,房產(chǎn)稅從7月開始計(jì)算對(duì)么?租金基數(shù)是6萬元對(duì)么
請問一下走出口退稅報(bào)關(guān),是不是申請退稅在36個(gè)月前申請就可以了?有時(shí)間限制嗎?是外貿(mào)企業(yè)
老師,我們公司都是FOB報(bào)關(guān)出口,但是有的是沒有運(yùn)費(fèi)和港雜費(fèi)發(fā)票的,因?yàn)樵趯?shí)際情況中是供應(yīng)商直接拉貨到碼頭上船,所以是供應(yīng)商直接付款了。然后供應(yīng)商將這一塊費(fèi)用增加在貨款里,這種情況對(duì)于單證備案是不是影響很大。 如果說實(shí)際情況是這樣且很難改變的情況下,我們能否修改貿(mào)易方式出口呢?這種屬于那種貿(mào)易方式呢?
我們銷售設(shè)備附有調(diào)試義務(wù),我們把設(shè)備發(fā)到客戶現(xiàn)場,開票60%,一個(gè)月內(nèi)收款60%,現(xiàn)場由我們的員工進(jìn)行調(diào)試,驗(yàn)收后開票40%,再收款40%,這賬務(wù)怎么處理


企業(yè)也不想交稅還有其他辦法嗎
哈哈,沒法子了哈,已成事實(shí)了
唉,麻煩了
不申報(bào)最后被查這塊怎么罰
所有的工資都不能所得稅前扣除
然后這部分工資所得稅匯算清繳踢出來可以嗎
是的,就是那個(gè)意思,那下你就虧大了
那我可不可以理解,我這部分直接就不做工資支出了,還是先做等匯算清繳的時(shí)候再做處理
意思是要申報(bào)個(gè)稅,不然就沒法稅前扣除
那我知道了,謝謝
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請勿回復(fù)