你好 可以抵扣的,到時候你們還錢給分公司就行,出委托書。
請問11月發(fā)放10月工資 10月工資表沒有給員工扣除個稅,但在申報10月工資時公司代繳了個稅,在11月工資里扣除員工個稅,那計提10月個稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
在1.15號前公司已申報并代扣代繳扣款了12月工資個稅,2023年1.18號發(fā)放年終獎,公司代扣代繳系統(tǒng)在1.17號測算了年終獎個稅,那這個年終獎個稅還能在1月份申報扣款嗎 還是說得在2.15的時候和1月工資一起申報代扣代繳
三月才做稅務(wù)登記,但二月已經(jīng)從對公帳戶給員工發(fā)了一月工資了,自然人扣繳客戶端工資申報從什么時候開始申報
公司1.2月份籌建期從對公賬戶發(fā)了工資,但在3月份才做稅務(wù)登記,三月份在自然人電子稅務(wù)局扣繳端,是申報二月份工資嗎?
公司10月公賬已經(jīng)代扣代繳的10月的社保了,那我扣員工的個人承擔(dān)部分,是不是應(yīng)該在11月發(fā)10月份工資的時侯扣員工的
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
但如果分公司也做了工資申報怎么辦?
確定一下,這個工資誰來承擔(dān)?
工資由我們承擔(dān),分公司代發(fā),但可能分公司也做了工資申報
那分公司申報的數(shù)據(jù)刪除。
現(xiàn)在還可以更正2023年工資申報嗎?如果工資由分公司承擔(dān)是不是我們匯算就要納稅調(diào)增,或者我們2024年少申報同等金額工資
可以 如果是對方承擔(dān),那你們單位需要修改自然人電子稅務(wù)局,然后納稅調(diào)增。