你好。約定在單位報(bào)銷的,可以。
老師,幫忙看一下,現(xiàn)在有代買飛機(jī)票的旅行社開的發(fā)票(包含飛機(jī)票費(fèi)用),但是沒有紙質(zhì)飛機(jī)票,這種情況下,可以直接用此發(fā)票入帳報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?
差旅費(fèi)中的飛機(jī)票,有非員工的報(bào)銷機(jī)票費(fèi),非員工是公司請去幫忙的,這樣的機(jī)票費(fèi)可以直接報(bào)銷嗎
您好,非公司員工的飛機(jī)票可以報(bào)銷么?
公司員工不報(bào)工資,那他的車票飛機(jī)票可以入差旅費(fèi)嗎
請問員工報(bào)銷差旅費(fèi)中的飛機(jī)票保險(xiǎn)發(fā)票,應(yīng)該開個(gè)人抬頭還是公司抬頭?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那公司賬務(wù)處理呢?做差旅費(fèi)?
這樣處理是對的。該旅費(fèi)。
打錯(cuò)字了,是差旅費(fèi)。
我覺得應(yīng)該入招待費(fèi),匯算清繳納稅調(diào)增
因?yàn)槭欠枪締T工的費(fèi)用,來公司幫忙的
這樣處理是對的,正確的。
你到底懂不懂哦?到底是哪個(gè)對?政策依據(jù)呢
。不是單位的員工寄招待費(fèi),是單位的員工寄差旅費(fèi)。