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Q

4月份的賬調(diào)整了從進項調(diào)到待認證進項還需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?

2022-06-09 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-09 18:13

你好不需要的,他不涉及到損益類的科目。

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快賬用戶3806 追問 2022-06-09 18:19

老師,實行簡易計稅的項目對方給我開專票了,這個進項我怎么入賬啊

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齊紅老師 解答 2022-06-09 18:21

這個發(fā)票你認證了嗎?

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快賬用戶3806 追問 2022-06-09 18:22

不能認證 沒認證的

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齊紅老師 解答 2022-06-09 18:25

那你應(yīng)該從待認證轉(zhuǎn)到成本費用里面去。

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你好不需要的,他不涉及到損益類的科目。
2022-06-09
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
2020-12-02
應(yīng)該借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”。 之前已經(jīng)做了待認證轉(zhuǎn)進項稅的賬務(wù)處理,說明當時已經(jīng)將待認證進項稅額轉(zhuǎn)到了“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”中?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前漏記了這筆進項稅額,需要進行調(diào)整,所以應(yīng)直接借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”,貸記“以前年度損益調(diào)整”。 調(diào)整的會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-07-19
同學你好 調(diào)整分錄 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項,負數(shù) 借,應(yīng)交稅費一待認證進項稅額,正數(shù)
2020-09-28
你好,認證了嗎?只要沒有認證的就不用轉(zhuǎn)。
2023-02-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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