你好。您是小規(guī)模。您是小規(guī)模納稅人,對吧?
老師,我們開專票,如果月收入不超45萬只交城建稅的一半如果超過是三個(gè)附加稅全部交嗎?是全額交還是也是都交一半?
小規(guī)模納稅人,葡萄種植專業(yè)合作社,有一部分是自己種的,有一部分是外購的,開票額如果超過45萬季度,免征的還能享受免稅政策嗎?外購的1%如何交稅?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度45萬以下免征增值稅,那有部分季度超過45萬,一年內(nèi)不超過180額度總額,是否這個(gè)年度是享受全免的?開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票累計(jì)金額,是否不用按3個(gè)點(diǎn)的稅征收增值稅了
老師,我容易混淆,小規(guī)模2022年1-3月公司有開1%也有開5%的是合計(jì)收入不超過45萬免增值稅嗎?從4—12月開3%免稅發(fā)票和開5%普票合計(jì)收入不超過45萬就免稅嗎?如果超過就按照單獨(dú)開票5%全額交稅?還是開票5%+3%免稅的收入超過45萬申報(bào)增值稅?
老師,4月之后有3%也5%的,這兩項(xiàng)你做賬是分開來做3%的一部分、5%做一部分,3%是可以開免稅發(fā)票的?那5%的超過45萬不免,是不是3%免稅的+5%兩項(xiàng)合起來不超過45萬才可以免稅?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
是的,老師我是小規(guī)模納稅人
。小規(guī)模3%稅率的現(xiàn)在普票是免稅。不超過500萬都是免不超過500萬都是免稅的。 5%的普票,一個(gè)季度小于45萬是免。5%的普票,一個(gè)季度小于45萬是免稅的。
如果我又有3%也有5%超過45萬怎么的交稅呢
加一起不超過45萬,加一起不超過45萬普票免稅。
超過,我問的是超過的。
3開的是不是專用發(fā)票?
普票老師
4月1號(hào)以后,3%的稅率不能開普票,只能開專票。
你這張發(fā)票開的不對
按專票來說,超過了是全額繳納增值稅。
免稅的3%普票
。4月1號(hào)以后3%稅率了,開普票開3%是錯(cuò)誤的,開不出來。
開3%稅率的只能開專用發(fā)票。