你好需要計(jì)算做好了給你
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為13%。出口退稅率為9%。2019年8月,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:購(gòu)進(jìn)原材料一批。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款200萬(wàn)元。外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅26萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元。上一期期末留抵稅款6萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額180萬(wàn),出口銷售貨物銷售額折合人民幣200萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額;若本期內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為90萬(wàn),計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅率為 10%,8月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅 專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn) 予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額32萬(wàn)元,通過(guò)認(rèn)證。上 月末留抵稅款5萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物不含稅 銷售額100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,存入銀 行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200 萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退” 稅額。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2013年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為600萬(wàn)元,外購(gòu)的貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上月末留抵稅款10萬(wàn)元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額400萬(wàn)元,收款468萬(wàn)元存入銀行,本月出口貨物的銷售額折合人民幣350萬(wàn)元。試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的免、抵、退“稅額。
江蘇紅光食品廠是增值稅一般納稅人,其出口貨物的征稅率為13%,退稅率為10%。2020年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為600萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款78萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。上期期末留抵稅額15萬(wàn)元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額為400萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額為52萬(wàn)元。本月出口貨物銷售折合人民幣500萬(wàn)元。試計(jì)算該企業(yè)本期免抵退稅額、應(yīng)退稅額、免抵稅額,并做出賬務(wù)處理。
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出 口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為10% 2020年1月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料-批,取得的 增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予 抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。.上期末留抵稅款 5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元,收款 113萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民 幣200萬(wàn)元。 要求:試計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的"免、抵、退”稅額。
老師購(gòu)買的車子保險(xiǎn)怎么做分錄?
老師麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有賬載應(yīng)發(fā)工資,和實(shí)發(fā)工資,兩個(gè)數(shù)據(jù)具體填的那兩個(gè)數(shù),這兩個(gè)數(shù)差距很大怎么辦,比如我們公司賬栽應(yīng)發(fā)是109萬(wàn),實(shí)際發(fā)的53萬(wàn),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?沒(méi)有發(fā)放的工資可以做納稅調(diào)增嗎,怎么調(diào)
老師,企業(yè)是一般納稅人,在阿里巴巴賣貨,這個(gè)季度需要把阿里巴巴這部分收入加進(jìn)去,報(bào)增值稅嗎
老師 我想問(wèn)下就是5月份開(kāi)的票材料款 實(shí)際是勞務(wù)費(fèi) 但是對(duì)方有個(gè)賣材料的公司 開(kāi)的材料 然后付款的時(shí)候是付了一部分壓了質(zhì)保金 現(xiàn)在把質(zhì)保金發(fā)給他的話 按照之前發(fā)票開(kāi)的材料備注材料款嗎
我們幫客戶運(yùn)輸,收入客戶的運(yùn)費(fèi),國(guó)外客戶無(wú)法提供成本票給我們,但是我們下游開(kāi)了票給我司,這部分稅務(wù)怎么處理?
那個(gè)行業(yè)的注冊(cè)資本認(rèn)繳最多
您好老師,這月有個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)做稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)交完稅了,能在下月報(bào)稅時(shí)做稅額轉(zhuǎn)出嗎
全電普票可以抵扣嗎,稅率是6%的順豐普票
老師,你好,問(wèn)一下我電商一個(gè)月收入6000 但是我辦理的個(gè)體戶,是定期定額,一個(gè)季度核定的是5萬(wàn),這樣我還需要報(bào)電商后臺(tái)的收入嗎,定期定額是管理員那邊自動(dòng)申報(bào)的
老師,有一張我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票,在8月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是對(duì)方?jīng)]有沖紅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)