對應(yīng)的收入已經(jīng)多了嗎?如果是的話 借主營業(yè)務(wù)成本等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的是進(jìn)項貸銀行存款,你得給他開紅字確認(rèn)單,他給你開負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師 我七月份的時候收到一張發(fā)票 是成本票,我當(dāng)時的分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯的, 八月份對方給我們開了正確的發(fā)票,但是沒有開負(fù)數(shù),8月份那錯誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時候?qū)Ψ介_了銷項給我們,我該怎么做賬
老師您好!我是生產(chǎn)生物質(zhì)燃料壓塊的企業(yè),4月份發(fā)現(xiàn)了2月份開具的收購票有錯誤,但是已經(jīng)抵扣進(jìn)項了,我在4月份把這張發(fā)票紅沖了,申報時還用做進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出嗎?具體應(yīng)該怎么操作?4.29噸秸稈開成了429噸
老師你好我本月已申報了,發(fā)現(xiàn)對方有一張專票單位開錯了,但這張票我已經(jīng)抵扣了,要紅沖重開,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理
老師,去年開的發(fā)票,對方發(fā)票開票有誤,現(xiàn)在紅沖了,開了藍(lán)色發(fā)票給我們,但是之前的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,請問應(yīng)該怎么寫具體的分錄
老師請問一下,小朋友的興趣班能開非學(xué)歷教育服務(wù)培訓(xùn)費(fèi) 內(nèi)容嗎?
發(fā)放1000作為福利,這個申報個稅是跟工資一起申報工資薪金?
老師,請問一下水果種植專業(yè)合作社應(yīng)該選擇什么會計準(zhǔn)則
我們是小規(guī)模倉儲公司,上月開給客戶300元倉儲費(fèi)用普通發(fā)票,但后面聯(lián)系不上人,客戶沒將那300元轉(zhuǎn)來,有什么別的解決辦法嗎
老師,請問待抵扣進(jìn)項稅和待認(rèn)證進(jìn)項稅分別是指什么呢?二者之間有什么區(qū)別和聯(lián)系嗎?
8月份公司還是小規(guī)模納稅人,預(yù)收1年租金510萬,基本都不用開票(個體戶菜場攤位收入)借:銀行存款510萬,貸:預(yù)收租金510萬 ,9月收到剩下租金130萬 8月支付對方一年租金成本610萬,借:預(yù)付賬款610萬,貸;銀行存款610萬 沒有計提增值稅 10月升級為一般納稅人,10月收到495萬租金進(jìn)項專票,剩下115萬專票11月開 請問,10月賬怎么做?沖掉之前預(yù)收款510萬,在做預(yù)收和增值稅可以嗎? 在10月一次確認(rèn)8-9月收入和成本,計提稅費(fèi)可以嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)讓做全面資產(chǎn)評估,轉(zhuǎn)讓價格按照資產(chǎn)評估那個值?
老師,想請教一個問題,就是出納能同時做兩家公司的賬嗎?
老師請問一下西軟系統(tǒng)客人有住宿,房費(fèi)收入,有用到酒水,但是客人要求不能有酒水出現(xiàn),這個咋入賬呢,
老師,小規(guī)模納稅人可以數(shù)電增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,我們已經(jīng)認(rèn)證了,你寫的這個分錄是我們?nèi)胭~的分錄吧,然后開完負(fù)數(shù)發(fā)票是不是要做紅沖處理
你好,我寫的這個是入賬的。如果宏沖借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在不是沒有開出來了。
是的,那我們填紅字信息確認(rèn)單,然后對方確認(rèn)之后開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎老師?我在填紅字信息確認(rèn)單的時候發(fā)現(xiàn)消費(fèi)稅用途狀態(tài)未勾選,入賬狀態(tài)是未入賬咋回事,還提示您選擇電子發(fā)票,保存成功即開票成功是啥意思啊老師
對的是的,消費(fèi)稅的忽略就可以的,入賬標(biāo)識你沒有選擇,所以是未入賬狀態(tài)
還用選嗎老師?我已經(jīng)入賬了
不需要的不用選的,沒有選就不用選了,不要管啦。
老師,對方開完這個負(fù)數(shù)發(fā)票后,我抵扣完的進(jìn)項怎么處理?
進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
我是說在增值稅報表上怎么處理老師
附表二20h一般會自動給你顯示的,不用自己填寫了,可以去核對一下
哦 好的老師,那我現(xiàn)在9月份的增值稅報表已經(jīng)報完了怎么辦?是不是顯示在10月份增值稅納稅申報表里,我說得月份是稅款所屬期
這個月開紅字確認(rèn)單,下一個月才進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
不太明白老師,您意思是我10月份開紅字確認(rèn)單,到做11月份賬和報11月份報表的的時候才做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
10月份開出去的,做到10月份。然后在11月份申報10月份的增值稅的時候填寫。
哦明白了,就是說在10月份的增值稅申報表里他自動會出現(xiàn)這個數(shù)據(jù)不用我們自己填寫是吧老師
是的對的是的對的
好的老師謝謝
不用客氣,工作愉快。