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老師,有一張我們?nèi)〉玫某杀景l(fā)票,在8月份的時候進(jìn)項抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了,但是對方?jīng)]有沖紅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作,具體的會計分錄怎么寫

2025-10-23 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 09:47

對應(yīng)的收入已經(jīng)多了嗎?如果是的話 借主營業(yè)務(wù)成本等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交的是進(jìn)項貸銀行存款,你得給他開紅字確認(rèn)單,他給你開負(fù)數(shù)發(fā)票

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 09:57

老師,我們已經(jīng)認(rèn)證了,你寫的這個分錄是我們?nèi)胭~的分錄吧,然后開完負(fù)數(shù)發(fā)票是不是要做紅沖處理

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齊紅老師 解答 2025-10-23 09:59

你好,我寫的這個是入賬的。如果宏沖借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在不是沒有開出來了。

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 10:03

是的,那我們填紅字信息確認(rèn)單,然后對方確認(rèn)之后開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎老師?我在填紅字信息確認(rèn)單的時候發(fā)現(xiàn)消費(fèi)稅用途狀態(tài)未勾選,入賬狀態(tài)是未入賬咋回事,還提示您選擇電子發(fā)票,保存成功即開票成功是啥意思啊老師

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齊紅老師 解答 2025-10-23 10:06

對的是的,消費(fèi)稅的忽略就可以的,入賬標(biāo)識你沒有選擇,所以是未入賬狀態(tài)

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 10:06

還用選嗎老師?我已經(jīng)入賬了

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齊紅老師 解答 2025-10-23 10:08

不需要的不用選的,沒有選就不用選了,不要管啦。

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 12:59

老師,對方開完這個負(fù)數(shù)發(fā)票后,我抵扣完的進(jìn)項怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 13:00

進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 13:00

我是說在增值稅報表上怎么處理老師

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齊紅老師 解答 2025-10-23 13:05

附表二20h一般會自動給你顯示的,不用自己填寫了,可以去核對一下

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 13:07

哦 好的老師,那我現(xiàn)在9月份的增值稅報表已經(jīng)報完了怎么辦?是不是顯示在10月份增值稅納稅申報表里,我說得月份是稅款所屬期

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齊紅老師 解答 2025-10-23 13:11

這個月開紅字確認(rèn)單,下一個月才進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 13:13

不太明白老師,您意思是我10月份開紅字確認(rèn)單,到做11月份賬和報11月份報表的的時候才做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 13:15

10月份開出去的,做到10月份。然后在11月份申報10月份的增值稅的時候填寫。

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 13:16

哦明白了,就是說在10月份的增值稅申報表里他自動會出現(xiàn)這個數(shù)據(jù)不用我們自己填寫是吧老師

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齊紅老師 解答 2025-10-23 13:17

是的對的是的對的

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快賬用戶6074 追問 2025-10-23 13:19

好的老師謝謝

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齊紅老師 解答 2025-10-23 13:23

不用客氣,工作愉快。

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