沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
出口貨物,海運(yùn)費(fèi)是客戶給我們,我們?cè)诟督o海運(yùn)公司 。客戶付給我們的那部分海運(yùn)費(fèi)怎么做賬務(wù)處理 ?需要確認(rèn)收入嗎?我們付給客戶時(shí)做為費(fèi)用,開發(fā)票走運(yùn)費(fèi)?報(bào)關(guān)單顯示成交方式C&F,總金額里 一部分是貨款 一部分是海運(yùn)費(fèi) 。但發(fā)票的金額只是貨款部分
老師,我們是運(yùn)輸公司,我們給客戶提供了運(yùn)輸服務(wù),客戶讓我們開票,但是提供運(yùn)輸服務(wù)的車輛里面有兩個(gè)不是在公司名下的,我開票時(shí)能開這一票嗎?備注欄里能寫這輛車的車牌號(hào)嗎?
我們幫客戶叫車,運(yùn)費(fèi)公司開發(fā)票給我們,我們開給下游客戶是要開多少點(diǎn)的發(fā)票,什么勞務(wù)名稱
我們給客戶提供國際物流運(yùn)輸服務(wù),客戶公司財(cái)務(wù)有要求,不能把所有的展會(huì)貨物給到一家公司安排運(yùn)輸。所以找了B公司給客戶運(yùn)輸,B公司在把錢轉(zhuǎn)給我們,我們給B公司開票。實(shí)際上服務(wù)啥的都是我們給客戶做的,這樣要怎么給B公司開票呢?
我們幫客戶運(yùn)輸,收入客戶的運(yùn)費(fèi),國外客戶無法提供成本票給我們,但是我們下游開了票給我司,這部分稅務(wù)怎么處理?
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個(gè)體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲(chǔ)公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲(chǔ)服務(wù),與香港公司簽訂了倉儲(chǔ)服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報(bào)表申報(bào)開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
答案為什么要除以10?
請(qǐng)問課程里面的筆記或者講義在哪看
小微企業(yè)向銀行貸款要交印花稅嗎
老師,我公司是小規(guī)模,是做工程的,跟酒店簽訂一份安裝空調(diào)工程,這個(gè)工程的成本包括空調(diào)設(shè)備,材料,人工,現(xiàn)在想問的是小規(guī)模如何開票給酒店?