您好,自己就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
8月份采購一批設(shè)備,已經(jīng)支付款項(xiàng)20萬、并且已經(jīng)銷售,銷售總額30萬。9月份才收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。請問老師、這兩筆分錄怎么寫?這個月增值稅申報只能按照30萬納稅了吧?進(jìn)項(xiàng)無法抵扣了吧?
想問下,去年收到的一張增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了抵扣,但這張發(fā)票的款項(xiàng)只支付了一半,現(xiàn)在供應(yīng)商要求我們把票退回去,那申請開紅字發(fā)票,可以知開未付款的部分金額嗎?
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,我開具信息表,讓對方開紅字發(fā)票,請問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
請問增值稅已經(jīng)申報也扣款了才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)少兩張紙質(zhì)發(fā)票,這個怎么辦呀,只能去稅務(wù)局改嗎
老師你好,我家是一般納稅人,別家給我家開的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證平臺已經(jīng)正常認(rèn)證了,增值稅也申報了,過了幾天業(yè)務(wù)員拿來發(fā)票報銷時才發(fā)現(xiàn)這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號是對的,但名稱不對,我現(xiàn)在該怎么辦
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究