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老師好,當(dāng)月我們有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額,加計(jì)遞減的賬務(wù)處理怎么做?加計(jì)抵減后附加稅按照抵減后的增值稅計(jì)提還是按照抵減前的計(jì)提,同時(shí)減免的附加稅也轉(zhuǎn)入收益嗎?

2024-05-11 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-11 15:55

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 按抵減后的增值稅計(jì)提還是按照抵減前的計(jì)提附加稅

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 15:57

附加稅按照抵減后的計(jì)提還是抵減前的計(jì)提?如果按照抵減前計(jì)提,那相應(yīng)減免的附加稅也需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?還是我們直接按照遞減后增值稅計(jì)提附加稅?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:00

?附加稅按照抵減后的計(jì)提的,按優(yōu)惠后的減半計(jì)提就是了

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:02

老師好,附加稅按優(yōu)惠后的減半計(jì)提是什么政策啊?不是直接按照優(yōu)惠厚的增值稅計(jì)提附加稅嗎?還可以減半嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:05

就是附加稅減半計(jì)提,不全額計(jì)提

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:26

麻煩老師發(fā)下附加稅減半計(jì)提的政策吧?我還真不清楚這個(gè)政策

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:31

比如城建稅原來是7%,現(xiàn)在按3.5%計(jì)提

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:32

我知道您的意思,我想看看政策我們公司符合嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:34

你們是小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè)就符合減半征收

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快賬用戶6634 追問 2024-05-11 16:36

噢,我們是一般納稅人,不是小微

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齊紅老師 解答 2024-05-11 16:37

小微是所得稅概念 小微企業(yè)三項(xiàng)條件全符合:年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。

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