借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減 按抵減后的增值稅計(jì)提還是按照抵減前的計(jì)提附加稅
老師,生物炭(原材料木材,樹枝京經(jīng)過高溫缺氧環(huán)境生產(chǎn)出來的生物炭)屬于什么經(jīng)營范圍?在哪里查詢?如何判定 是林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品銷售還是木炭薪柴銷售?
您好,什么情況下要報(bào)文化事業(yè)費(fèi)啊
當(dāng)年新辦的有限責(zé)任公司要做匯算清繳嗎
報(bào)銷員工工作服費(fèi)用 計(jì)入管理費(fèi)用 -福利費(fèi),需要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎
匯算清繳免稅申報(bào)表107020表相關(guān)稅費(fèi)是填什么?
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
注冊資本200萬5年制實(shí)繳,要是5年內(nèi)沒有實(shí)繳呢?
老師,我要注銷企業(yè),現(xiàn)在應(yīng)收賬款我都計(jì)提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,應(yīng)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那么填清算所得稅報(bào)表時(shí),資產(chǎn)處置損益和負(fù)債清償損益額表里的往來款怎么填?填0還是填轉(zhuǎn)營業(yè)外之前的金額?
老師,公司收到一張車輛檢測費(fèi)發(fā)票(一共檢測了4臺(tái)),三臺(tái)是公司的,一臺(tái)是法人自己的,這種要怎么辦
請問公司給員工交了社保,次月一定要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎,如果收入沒有達(dá)到5000起征點(diǎn)還需要申報(bào)嗎
附加稅按照抵減后的計(jì)提還是抵減前的計(jì)提?如果按照抵減前計(jì)提,那相應(yīng)減免的附加稅也需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?還是我們直接按照遞減后增值稅計(jì)提附加稅?
?附加稅按照抵減后的計(jì)提的,按優(yōu)惠后的減半計(jì)提就是了
老師好,附加稅按優(yōu)惠后的減半計(jì)提是什么政策啊?不是直接按照優(yōu)惠厚的增值稅計(jì)提附加稅嗎?還可以減半嗎?
就是附加稅減半計(jì)提,不全額計(jì)提
麻煩老師發(fā)下附加稅減半計(jì)提的政策吧?我還真不清楚這個(gè)政策
比如城建稅原來是7%,現(xiàn)在按3.5%計(jì)提
我知道您的意思,我想看看政策我們公司符合嗎?
你們是小規(guī)?;蛘咝∥⑵髽I(yè)就符合減半征收
噢,我們是一般納稅人,不是小微
小微是所得稅概念 小微企業(yè)三項(xiàng)條件全符合:年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,從業(yè)人數(shù)不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。