你好,應(yīng)納消費稅稅額=4407/1.13*56%+1500*150/10000

【計算題】某卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)卷煙。2022年4月:銷售卷煙200箱,取得不含銷售額400萬元;另外,收取卷煙品牌使用費9800元;本月收取包裝物押金2萬元,去年銷售卷煙收取包裝物押金15800元已經(jīng)逾期。要求:計算該卷煙廠本月應(yīng)納消費稅稅額(卷煙消費稅稅率36%或56%,1箱150元)。
【計算題】某卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)卷煙。2022年4月:銷售卷煙200箱,取得不含銷售額400萬元;另外,收取卷煙品牌使用費9800元;本月收取包裝物押金2萬元,去年銷售卷煙收取包裝物押金15800元已經(jīng)逾期。要求:計算該卷煙廠本月應(yīng)納消費稅稅額(卷煙消費稅稅率36%或56%,1箱150元)。。
某卷煙廠生產(chǎn)卷煙1500箱(標準箱),全部對銷售,取得含稅銷售額4407萬元。計算該卷煙應(yīng)納消費稅稅額
某卷煙廠生產(chǎn)卷煙甲類1500箱全部對外銷售取得含稅銷售4407萬元計算該卷煙應(yīng)納消費稅稅額
某縣甲卷煙廠、丙煙草批發(fā)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年10月份甲卷煙廠發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購卷煙生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68萬元。(2)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售A牌卷煙200標準箱,取得銷售額500萬元;銷售B牌卷煙200標準箱,取得銷售額300萬元。問1.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納消費稅。2.計算甲卷煙廠當月應(yīng)繳納增值稅。
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時候沒有說質(zhì)保金,會計這邊就是按21850做的長期待攤費用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動的個人獎金,應(yīng)該報工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個銀行公戶都有提取備用金,這個備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因為我之前微信給的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當月末開票金額申報增值稅還是銀行當月的收入申報增值稅?