同學(xué)你好 。計(jì)算該卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額——44070000/(1加13%)*56%加1500*250*200*0.003

某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: 從某煙絲廠購(gòu)進(jìn)已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價(jià)為2萬(wàn)元。 生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20 000標(biāo)準(zhǔn)箱,當(dāng)月銷售自產(chǎn)卷煙18 000標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含增值稅銷售額31 500萬(wàn)元。 其余2 000標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙銷售給某縣的煙酒專賣店,取得不含稅銷售額400萬(wàn)元。 進(jìn)口外國(guó)卷煙10 000標(biāo)準(zhǔn)箱,經(jīng)海關(guān)審定的貨價(jià)為1800萬(wàn)元(折合人民幣),運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地起卸前的包裝費(fèi)10萬(wàn)元,運(yùn)輸費(fèi)58萬(wàn)元,支付購(gòu)貨傭金20萬(wàn)元。 當(dāng)月,進(jìn)口卷煙在境內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額為48 000萬(wàn)元。 已知每標(biāo)準(zhǔn)箱卷煙為50 000支。卷煙的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%,卷煙消費(fèi)稅的比例稅率56%,定額稅率為0.003元/支;煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。 要求: 計(jì)算3月份生產(chǎn)銷售卷煙的消費(fèi)稅。 計(jì)算進(jìn)口卷煙的關(guān)稅,及進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅、增值稅。 計(jì)算3月份的應(yīng)納增值稅。
【計(jì)算題】某卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)卷煙。2022年4月:銷售卷煙200箱,取得不含銷售額400萬(wàn)元;另外,收取卷煙品牌使用費(fèi)9800元;本月收取包裝物押金2萬(wàn)元,去年銷售卷煙收取包裝物押金15800元已經(jīng)逾期。要求:計(jì)算該卷煙廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(卷煙消費(fèi)稅稅率36%或56%,1箱150元)。
【計(jì)算題】某卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)卷煙。2022年4月:銷售卷煙200箱,取得不含銷售額400萬(wàn)元;另外,收取卷煙品牌使用費(fèi)9800元;本月收取包裝物押金2萬(wàn)元,去年銷售卷煙收取包裝物押金15800元已經(jīng)逾期。要求:計(jì)算該卷煙廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(卷煙消費(fèi)稅稅率36%或56%,1箱150元)。。
某卷煙廠生產(chǎn)卷煙1500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對(duì)銷售,取得含稅銷售額4407萬(wàn)元。計(jì)算該卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
某卷煙廠生產(chǎn)卷煙甲類1500箱全部對(duì)外銷售取得含稅銷售4407萬(wàn)元計(jì)算該卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請(qǐng)教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫(kù)存商品的話 將來(lái)審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過(guò) 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請(qǐng)款的時(shí)候沒(méi)有說(shuō)質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請(qǐng)求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),還是銷售收入不超過(guò)300萬(wàn)
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒(méi)給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?

