你好,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票的這一部分,你沒有做進(jìn)去,也就是缺了這一部分是嗎?是的話,最好是現(xiàn)在做進(jìn)去,然后之前的折舊用以前年都損益調(diào)整來做修改,匯算清繳。

老師,我公司2020年9月份已將建廠房的在建工程全部結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),10月份開始折舊,后期又增加了工程發(fā)生39萬(wàn)費(fèi)用并收到發(fā)票,現(xiàn)想反結(jié)賬到2020年9月把這39要萬(wàn)加到固定資產(chǎn)成本,那9月份需要重新結(jié)賬損益嗎?11~12月份呢?
老師,我們公司是2018年成立的,我們老板2014年私人做了一個(gè)工程,在今年的時(shí)候,之前做工程的那家公司要求補(bǔ)開發(fā)票,今年我老板就開了480萬(wàn)元的發(fā)票,工程款是2014年就付給他私人了,現(xiàn)在的問題是:1.沒有成本票;2.開的這480萬(wàn)的票,我應(yīng)該怎樣記賬,如果記應(yīng)收賬款,款實(shí)際在2014年已付,如果記成收到工程款,但現(xiàn)在看不出付款的記錄。
老師有個(gè)個(gè)人承包的工程,掛靠我公司資質(zhì),當(dāng)時(shí)的勞務(wù)成本是他用他工地的民工身份證在稅務(wù)代開的考務(wù)費(fèi)發(fā)票,但工程款一直沒到,票是2020年代開的,款今年一月才到,現(xiàn)在款到我公司賬上要給他代開發(fā)票的人,但是他說當(dāng)時(shí)代開發(fā)票的人都是民工聯(lián)系不上了,讓公司把錢轉(zhuǎn)給他個(gè)人,老師這樣走賬可以嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,工程公司1月的收到開票時(shí)間2022年12月的180萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票。12月的賬已經(jīng)結(jié)了。現(xiàn)在這張票怎么處理 分錄怎么做 需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表么
老師您好,請(qǐng)問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費(fèi)還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計(jì)提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會(huì)計(jì)入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個(gè)月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價(jià)款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請(qǐng)問我如何處理?我要補(bǔ)21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補(bǔ)計(jì)提220w(24個(gè)月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購(gòu)買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬
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小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
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老師,當(dāng)時(shí)沒有收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,就不能從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?一般像這種都可以做工程的,都是先做,款是發(fā)票開具給我們了,我們才打款給對(duì)方的嗎?這種情況不能進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用吧?
還有就是,之前的折舊用以前年都損益調(diào)整來做修改,這個(gè)賬要怎么做?需要更正2022年度的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
沒有收到發(fā)票,你需要暫估 業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,需要做 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制, 完工了照樣需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 不可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 借在建工程 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借在建工程, 貸銀行存款, 借固定資產(chǎn),貸在建工程 借以前年度損益調(diào)整 以前年度的 管理費(fèi)用等 今年的 貸累計(jì)折舊。
老師,領(lǐng)導(dǎo)說是因?yàn)楝F(xiàn)在收到發(fā)票了,需要付錢給對(duì)方,那這個(gè)賬又該怎么做?
借在建工程貸銀行存款這個(gè)不是嗎? 寫進(jìn)去了,分錄里面寫了上面寫了
老師,哪種情況需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
租賃進(jìn)來的固定資產(chǎn)發(fā)生的維修費(fèi)金額比較大 或者是你自己的固定資產(chǎn)發(fā)生的維修費(fèi),維修價(jià)值在原制的50%以下,金額比較大