同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
老師,我想問一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
老師好,5月17號(hào),也就是上個(gè)月用老板的個(gè)人卡墊付的增值稅和附加稅,這個(gè)月也就是6月份要給老板報(bào)銷,會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 謝謝
老師好,一個(gè)小規(guī)模公司有一個(gè)業(yè)務(wù),買一些低值易耗品的工具, 老板先用個(gè)人卡付給賣方一個(gè)個(gè)體戶的老板A的個(gè)人卡,老板找這個(gè)公司的員工B報(bào)銷,財(cái)務(wù)把報(bào)銷轉(zhuǎn)給員工B以后,B再給老板轉(zhuǎn), 會(huì)計(jì)科目是怎樣的?謝謝
老師好,一個(gè)小規(guī)模公司有一個(gè)業(yè)務(wù),買一些低值易耗品的工具, 老板先用個(gè)人卡付給賣方一個(gè)個(gè)體戶的老板A的個(gè)人卡,老板找這個(gè)公司的員工B報(bào)銷,財(cái)務(wù)把報(bào)銷轉(zhuǎn)給員工B以后,B再給老板轉(zhuǎn), 會(huì)計(jì)科目是怎樣的?謝謝
老師你好,我公司要注銷了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師您好,我開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,單位應(yīng)該填什么好?可以填次或者項(xiàng)嗎?有標(biāo)準(zhǔn)單位嗎
小規(guī)模公司在25.5月注銷了稅務(wù),但是在25.6月又重新上線稅務(wù),這樣的公司是否需要重新建賬,財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是否繼續(xù)之前的報(bào)表使用
老師,本月18號(hào)辦的執(zhí)照,下月再在稅務(wù)登記,幾月開始要報(bào)稅
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳7到9月盈利了,截止到9月整體是虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅吧
個(gè)體戶核定了每季度上稅的金額 和賬面收入 稅金不符合 這兩部分如何做賬
現(xiàn)金流量表填的內(nèi)容是什么
老師,請(qǐng)問應(yīng)付職工工資貸方有余額,未實(shí)發(fā),匯算調(diào)增,那賬目上的余額還需要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
快賬軟件期初設(shè)置的時(shí)候,未分配利潤(rùn)填進(jìn)去就不平,應(yīng)該怎么辦
老師,法人自己的房子,是法人的吧,和公司沒關(guān)系的吧?
老師,我7沒對(duì)上,現(xiàn)在調(diào)整過來(lái)了,這個(gè)印象結(jié)轉(zhuǎn)損益,
是上個(gè)月的,還用預(yù)提嗎
同學(xué),你好 不需要了