甲公司當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是412000/1.03*0.03=12000
某公司為小規(guī)模納稅人,2019年8月購進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120 000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164 800元(增值稅稅率3%)。 要求:計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某公司為小規(guī)模納稅人。2019年6月購進(jìn)批居民用煤炭制品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入164800元。要求:①該公司能否抵扣進(jìn)項稅?為什么②計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)年7月銷售糕點一批,取得含稅銷售額40000元,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)購進(jìn)稅控收款機(jī)一臺,取得的增值稅普通發(fā)票注明價款1800元。不考慮其他因素,小規(guī)模納稅人征收率3%。要求:計算該食品廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
甲公司為小規(guī)模納稅人 5月購進(jìn)一批智能手機(jī) 取得增值稅普通發(fā)票 注明不含增值稅價格為30萬元 當(dāng)月將該批手機(jī)出售 取得售收入412000元 計算甲公司當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少
、某公司為一般納稅人。2022年6月購進(jìn)一批居民用煤炭制品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅金額為120000元。當(dāng)月將該批煤炭制品出售,取得銷售收入218000元(含稅)。增值稅適用稅率9%。要求:計算該公司該筆業(yè)務(wù)的增值稅應(yīng)納稅額。
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
有一張進(jìn)項發(fā)票項目名稱備注錯了 ,不符合那個項目的成本票規(guī)范要求 現(xiàn)在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現(xiàn)在怎么處理
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認(rèn)房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?