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某食品廠為增值稅一般納稅人,2019年12月從農(nóng)民手中購進小麥,當月全部領用加工糕點,收購發(fā)票上注明買價7萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額為0.9萬元。本月銷售糕點,取得不含稅銷售額30萬元,假定當月取得的相關票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當月抵扣進項稅,該廠當月應納增值稅多少萬元?

2022-04-14 19:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-14 19:49

同學你好,計算如下: 進項稅額=7*10%%2B0.9*9%=0.781 (萬元) 銷項稅額=30*13%=3.9(萬元) 應納的增值稅=3.9-0.781=3.119(萬元)

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同學你好,計算如下: 進項稅額=7*10%%2B0.9*9%=0.781 (萬元) 銷項稅額=30*13%=3.9(萬元) 應納的增值稅=3.9-0.781=3.119(萬元)
2022-04-14
您好,這個需要繳納增值稅為=20*13%-1*9%-5*10%=2.01 這樣計算的
2021-12-13
你好,計算好了發(fā)出來
2024-12-25
同學你好!應納增值稅=20*13%-5*(9%%2B1%)-0.6*9%=2.046萬元
2021-10-23
同學你好,正在為你解答,請耐心等待!
2023-12-16
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