季度末借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因為開的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財稅12號文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因為25萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
老師早上好!我想問一下小規(guī)模納稅人就是一二月份計提應(yīng)交增值稅,因為一二月份我還不清楚季度是否超過45萬,那我一二月份可以不計提嗎?到3月底的時候,我再根據(jù)銷售收入情況計提。
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
請問老師,就是小規(guī)模納稅人開具普票免了3%的增值稅,并且沒有了季度45萬的限制,但是剛剛我在app聽課,老師說不超過500萬,因為是錄播回放我沒有辦法在對話框問老師,只能來這里提問,那老師說的不超過這個500萬是年度不超過500萬還是季度不超過500萬呢
老師,請問一下小規(guī)模納稅人享受季度45萬以內(nèi)免稅政策,因為在季度的前2個月是不知道是否會超45萬就是正常計提增值稅,季度末怎樣將計提的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到免稅的科目里呢
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專票。 我可以勾選抵扣嗎?
請問是先報增值稅及附加,還是先報報表
老師,請教一下幾個問題: 1.目前我們賬務(wù)未計提盈余公積,請問現(xiàn)在計提,是根據(jù)未分配利潤的多少計提,是否每年集體一次即可?) 2.計提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個人所得稅,還有一個股東臺灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個流程下來大概要多久時間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報關(guān)單。是報關(guān)單位報關(guān)的。這個是所得稅申報表里的自營出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫個稅申報人數(shù)嗎,是填寫的9月個稅申報人數(shù)嗎。
郭老師,如果費用票,下個月才開來,我這個月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項稅勾選成一般項目,后期更正申報,補回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個體工商戶一二季度是按核定征收申報經(jīng)營所得的,三季度沒有銷售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計算的,然后系統(tǒng)上顯示有補稅金額,這個怎么辦?。??
展覽展示公司,開具的布展服務(wù)費6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對嗎?