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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年11月5日,向乙公司銷售一批商品,屬于在某一時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為800000元,增值稅稅額104000元;甲公司以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅稅額為180元,銷貨款及所墊運(yùn)費(fèi)均尚未收到;該批商品的成本為500000元,乙公司收到商品并驗(yàn)收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。請做賬務(wù)處理

2022-06-09 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 09:45

你好 借:應(yīng)收賬款(含稅收入%2B代墊運(yùn)費(fèi))?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

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你好 借:應(yīng)收賬款(含稅收入%2B代墊運(yùn)費(fèi))?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-06-09
您好,具體是什么問題
2021-12-29
同學(xué)你好 借,應(yīng)收票據(jù)452000 借,應(yīng)收賬款2180 貸,主營業(yè)務(wù)收入400000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)52000 貸,銀行存款2180 借,主營業(yè)務(wù)成本320000 貸,庫存商品320000
2021-12-29
借:應(yīng)收票據(jù) 452000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 52000 借:應(yīng)收賬款2180 ?貸:銀行存款? 2180 借:主營業(yè)務(wù)成本? 32000,貸:庫存商品? 32000
2021-11-15
你好 借:應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款(代墊的運(yùn)費(fèi)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
2022-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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