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你好請問以下會計(jì)分錄怎么寫10.甲公司將固定資產(chǎn)報(bào)廢清理的凈收益9800元轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入,應(yīng)編制如下會計(jì)分錄:11.甲公司在現(xiàn)金清查中盤盈200元,按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,應(yīng)編制如下會計(jì)分錄:12.2020年12月1日,甲公司的一項(xiàng)非專利技術(shù)因被其他新技術(shù)所替代,公司決定將其轉(zhuǎn)入報(bào)廢處理;該項(xiàng)非專利技術(shù)原值為1000000元,已攤銷700000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。

2022-06-07 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 20:17

您好 借:固定資產(chǎn)清理 9800 貸:營業(yè)外收入 9800 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 貸:營業(yè)外收入 200 借:營業(yè)外支出300000 借:累計(jì)攤銷 700000 貸:無形資產(chǎn) 1000000

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您好 借:固定資產(chǎn)清理 9800 貸:營業(yè)外收入 9800 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 200 貸:營業(yè)外收入 200 借:營業(yè)外支出300000 借:累計(jì)攤銷 700000 貸:無形資產(chǎn) 1000000
2022-06-07
您好,同學(xué),本題是單選還是多選啊
2023-09-18
同學(xué)你好 1 借,營業(yè)外支出20000 貸,銀行存款20000 2 借,庫存現(xiàn)金50 貸,營業(yè)外收入50 3 借,營業(yè)外支出30000 貸,銀行存款30000 4 借,營業(yè)外支出800000 借,累計(jì)攤銷200000 貸,無形資產(chǎn)1000000 5 借,固定資產(chǎn)清理179800 貸,營業(yè)外收入179800 6 借,其他應(yīng)收款40000 借,營業(yè)外支出80000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢120000
2022-05-24
同學(xué)你好 1 借,營業(yè)外支出20000 貸,銀行存款20000 2 借,庫存現(xiàn)金50 貸,營業(yè)外收入50 3 借,營業(yè)外支出30000 貸,銀行存款30000 4 借,營業(yè)外支出800000 借,累計(jì)攤銷200000 貸,無形資產(chǎn)1000000 5 借,固定資產(chǎn)清理179800 貸,營業(yè)外收入179800 6 借,其他應(yīng)收款40000 借,營業(yè)外支出80000 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢120000
2022-05-24
同學(xué)你好 2021年12月1日,將其購買的一專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給福美公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款500000元,增值稅稅額30000元款項(xiàng)530000元已存入銀行。該專利權(quán)的成本為600000元,已攤銷220000元。 借,銀行存款530000 借,累計(jì)攤銷220000 貸,無形資產(chǎn)600000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)30000 貸,資產(chǎn)處置損益120000 2021年12月1日,經(jīng)批準(zhǔn)將內(nèi)部研發(fā)成功的非專利技術(shù)M替代現(xiàn)有的專利技術(shù)N,并將其予以轉(zhuǎn)銷。轉(zhuǎn)銷時(shí),專利技術(shù)N的成本為2000000元,已累計(jì)攤銷1600000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,該專利技術(shù)的殘值為0。 借,營業(yè)外支出400000 借,累計(jì)攤銷1600000 貸,無形資產(chǎn)2000000
2022-04-22
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