你好 則該超市應繳納的增值稅稅額=(800000+80000+4000+5000+11000+240000)/1.13*13%—65000—(20000+2600)
18.[單選題] 某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經批準初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應繳納的増值稅為( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
18.[單選題] 某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經批準初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應繳納的増值稅為( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
18 【單選題】某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經批準初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應繳納的増值稅為( )元。 A8310 B8390 C11190 D8900
]某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購進貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經批準初次購逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計192100元。該超市5月應繳納的増值稅為()元。A8310B8390C11190D8900
某超市為增值稅一般納稅人,2020.6月零食、用植物油、各種水果得含稅收入800000元;銷售酸奶、奶油取得含稅收入80000元;零售罐頭、方便面、精制茶分別取得含稅收人4000元、5000、11000元;銷售其他商品取得含稅收入240000元;本月購進貨物取得增值稅專用發(fā)票30張,共計稅金65000元:本月初次購進稅控系統(tǒng)專用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款為20000元,稅金為2600元。則該超市應繳納的增值稅稅額為(()元。
我們去年采購了一批商品?,F在商品已經賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據,罰款不是增值稅的應稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現金,股東需要打個收據嗎?收據怎么寫?
去年的銀行單據,補錄再25年,會不會涉及調增調減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產負債表年初有數,其余月份都沒數,我報年報時候期末余額是等于年初數,還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產品,標價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經給客戶開了10元的發(fā)票,現在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現5月申報工資時,離職時間填什么時候