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]某超市為增值稅一般納稅人,2021年5月購(gòu)進(jìn)貨物取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅金額80000元;經(jīng)批準(zhǔn)初次購(gòu)逬增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款3000元,稅款390元;本月銷售貨物取得零售收入共計(jì)192100元。該超市5月應(yīng)繳納的増值稅為()元。A8310B8390C11190D8900

2022-05-14 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-14 16:12

該超市5月應(yīng)繳納的増值稅為=192100/1.13*0.13-80000*0.13-3390=8310

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該超市5月應(yīng)繳納的増值稅為=192100/1.13*0.13-80000*0.13-3390=8310
2022-05-14
你好,該超市5月應(yīng)繳納的増值稅=(192100/1.13*13%%2B80000*13%)—(3000%2B390)
2021-08-10
你好,該超市5月應(yīng)繳納的増值稅=(192100/1.13*13%%2B80000*13%)—(3000%2B390)
2021-08-10
學(xué)員您好,這樣算的,選A 192100/1.13*13%-80000*13%-3390=8310
2021-08-10
你好 則該超市應(yīng)繳納的增值稅稅額=(800000%2B80000%2B4000%2B5000%2B11000%2B240000)/1.13*13%—65000—(20000%2B2600)
2022-06-07
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